Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 bez DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540107 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 105,83 vrátane DPH |
N | 28/2015 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 18.5.2015 |
11540093 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 227,23 vrátane DPH |
N | 24/2015 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540078 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 90,00 vrátane DPH |
N | 16/2015 | 25.03.2015 | 02.04.2015 | 20.4.2015 |
11540033 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 17,55 vrátane DPH |
N | 8/2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 19.3.2015 |
11540032 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 43,22 vrátane DPH |
N | 9/2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
11540026 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 46,15 vrátane DPH |
N | 5/2015 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 19.2.2015 |
11540174 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba zemného plynu 04/2015 | 536,09 vrátane DPH |
9103174222 | N | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 13.7.2015 |
11540124 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba zemného plynu 04/2015 | 13833,00 vrátane DPH |
9100088221,9102882864,9102882853,3100002775,3100007611 | N | 13.05.2015 | stornovaná | 11.6.2015 |
11540173 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba zemného plynu 03/2015 | 8831,87 vrátane DPH |
9103174222 | N | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 13.7.2015 |
11540172 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba zemného plynu 02/2015 | 25449,89 vrátane DPH |
9103174222 | N | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 13.7.2015 |
11540171 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba zemného plynu 01/2015 | 8474,39 vrátane DPH |
9103174222 | N | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 13.7.2015 |
11540143 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2017 | 1429,41 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540142 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2016 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540141 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540125 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2015 | 993,97 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 14.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 |
11540047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | služby v zmysle zmluvy | 69,12 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 19.3.2015 |
11540368 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540082 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540380 | SEPOS v.o.s Trenčín, Električná 35 |
17642345 | servisná prehliadka horákov | 564,00 vrátane DPH |
N | 25/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 |
11540178 | SEPOS v.o.s Trenčín, Električná 35 |
17642345 | servisná prehliadka horákov | 585,60 vrátane DPH |
N | 25/2015 | 29.06.2015 | 06.07.2015 | 13.7.2015 |
11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
11540397 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 96,00 vrátane DPH |
N | 99/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 22.1.2016 |
11540389 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 143,26 vrátane DPH |
N | 99/2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.1.2016 |
11540388 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 126,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M_ODSMAP | 99/2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.1.2016 |
11540065 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 313,57 vrátane DPH |
N | 14/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540393 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 240,00 vrátane DPH |
N | 53/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540337 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
11540336 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
11540303 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 20.11.2015 |
11540303 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 20.11.2015 |
11540231 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 156,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 28.08.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
11540212 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 03.08.2015 | 05.08.2015 | 14.8.2015 |
11540139 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 26.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540115 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 05.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
11540088 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |