Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540084 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540071 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540070 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540069 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1506,78 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540046 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1904,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 11.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540035 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |
11540034 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 19.3.2015 |
11540016 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | -207,14 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 15.01.2015 | 10.02.2015 | 19.2.2015 |
11540014 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 19.2.2015 |
11540013 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 19.2.2015 |
11540012 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1816,68 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 |
11540011 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 150,55 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 19.2.2015 |
11540010 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 40,31 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 19.2.2015 |
11540009 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 22,25 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 19.2.2015 |
11540327 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 91/2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 bez DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540226 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 6 ks | 78,00 vrátane DPH |
N | 61/2015 | 14.08.2015 | 03.09.2015 | 16.9.2015 |
11540163 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | renovácia tonerov 5ks | 67,20 vrátane DPH |
N | 45/2015 | 16.06.2015 | 06.07.2015 | 13.7.2015 |
11540149 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 24,00 vrátane DPH |
N | 42/2015 | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
11540136 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 3ks | 38,40 vrátane DPH |
N | 34/2015 | 25.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540077 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 64,80 vrátane DPH |
N | 17/2015 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540049 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 25,20 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540354 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 292,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540353 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540347 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540314 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540311 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 299,93 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540310 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540314 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,16 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540311 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 299,93 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |