Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540295 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 187,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540293 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 3,38 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540292 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 10/2015 | 268,57 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540288 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava | 90,67 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540287 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava | 92,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 3580,43 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540268 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540267 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 84,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540265 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540264 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540259 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540256 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 09/2015 | 291,51 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540314 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,16 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540313 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 93,00 bez DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540312 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015 | 1381,60 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540311 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 299,93 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540310 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540309 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 10/2015 | 709,21 bez DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.11.2015 | 19.11.2015 | 20.11.2015 |
11540308 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015 | 1333,73 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540307 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava 10/2015 | 99,20 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540305 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 11/2015 | 177,70 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540303 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 20.11.2015 |
11540302 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540299 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 11085,95 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
11540298 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1429,41 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540297 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1875,85 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |