![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540093 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 227,23 vrátane DPH |
N | 24/2015 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540092 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | oprava sporáka | 48,00 vrátane DPH |
N | 22/2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540086 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 4/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540081 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek 2 ks | 97,30 vrátane DPH |
N | 19/2015 | 01.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
11540078 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 90,00 vrátane DPH |
N | 16/2015 | 25.03.2015 | 02.04.2015 | 20.4.2015 |
11540077 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 64,80 vrátane DPH |
N | 17/2015 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540065 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 313,57 vrátane DPH |
N | 14/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540060 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 3/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540057 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | diagnostika a oprava sporákov | 72,00 vrátane DPH |
N | 13/2015 | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
11540049 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 25,20 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | služby v zmysle zmluvy | 69,12 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 19.3.2015 |
11540040 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 2/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |
11540038 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Lupča |
17336180 | ozdravný pobyt detí | 260,00 vrátane DPH |
N | 6/2015 | 06.02.2015 | 24.02.2015 | 19.3.2015 |
11540033 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 17,55 vrátane DPH |
N | 8/2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 19.3.2015 |
11540032 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 43,22 vrátane DPH |
N | 9/2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
11540031 | AJFA + AVIS s.r.o. Žilina, Klemensova 34 |
31602436 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 vrátane DPH |
N | zálohová faktúra č. 50283/2015 | 02.02.2015 | 08.01.2015 | 25.2.2015 |
11540030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 14572,80 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 02.02.2015 | 13.02.2015 | 25.2.2015 |
11540027 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 24,60 vrátane DPH |
N | 4/2015 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 19.2.2015 |
11540026 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 46,15 vrátane DPH |
N | 5/2015 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 19.2.2015 |
11540019 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | poplatok za ubytovanie | 64,07 bez DPH |
N | 91/2014 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 |
11540017 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | predplatné - Finančný spravodajca | 48,86 vrátane DPH |
N | zálohová faktúra č. 1305376900 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | 19.2.2015 |
11540008 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča č. 233 |
00311561 | poplatok za KO a DSO II.polrok 2014 | 23,74 vrátane DPH |
N | N | 09.01.2015 | 26.01.2015 | 19.2.2015 |
11540186 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zemného plynu 7/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 | N | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 13.7.2015 |
11540185 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zemného plynu 7/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 | N | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 13.7.2015 |
11540364 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 11/2015 | 9367,86 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540341 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540339 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540308 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015 | 1333,73 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540298 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540297 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540265 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540260 | TOP servis I.T: Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | 62/2015 | 30.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540308 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015 | 1333,73 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540298 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1429,41 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540297 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1875,85 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |