![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540265 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540260 | TOP servis I.T: Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | 62/2015 | 30.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540241 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie zem.plynu 08/2015 | 101,13 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
11540238 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540237 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540209 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 07/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.08.2015 | 10.08.2015 | 14.8.2015 |
11540208 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 07/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
11540144 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zemného plynu | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540102 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 79,20 vrátane DPH |
Prihláška na školenie | N | 20.04.2015 | 17.04.2015 | 18.5.2015 |
11540051 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 79,20 vrátane DPH |
Prihláška na školenie | N | 19.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540399 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálny toner | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 104/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540391 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálny toner | 646,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 105/15 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540388 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 126,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M_ODSMAP | 99/2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.1.2016 |
11540371 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4437,07 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 96/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 22.1.2016 |
11540315 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4918,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 85/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540315 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4918,90 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 85/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540250 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 2585,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 9.10.2015 |
11540223 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3595,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 16.9.2015 |
11540199 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5677,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 54/2015 | 16.07.2015 | 27.07.2015 | 14.8.2015 |
11540170 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 40/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 |
11540169 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 6364,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 39/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 |
11540127 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5138,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 29/2015 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
11540103 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5501,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 20/2015 | 20.04.2015 | 22.04.2015 | 18.5.2015 |
11540097 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3527,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 15/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 18.5.2015 |
11540390 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | ubytovanie a strava | 85,06 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa | N | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 22.1.2016 |
11540398 | mediaTIP, s.r.o. Dubnica nad Váhom, Bratislavská 432/7 |
36335487 | 6 ks PC | 2999,99 vrátane DPH |
Z201540523-Z | N | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540377 | Hydroizolácie NRC, s.r.o. Trenčín, Legionárska 31 |
46002502 | oprava 2 ks strechy | 7198,08 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 18.11.2015 | N | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540394 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540239 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540181 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 5,6/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 |
11540109 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
11540059 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540228 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, Skalka 36 |
00163341 | diagnostický pobyt dieťaťa | 312,48 vrátane DPH |
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa | N | 20.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |