Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 100,80 vrátane DPH |
25.02.2016 | 19.04.2016 | 9.3.2016 | ||
249 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Elektrina vyúčtovanie od 1.11.2016 - 31.12.2016 | 20,96 vrátane DPH |
13.01.2016 | 09.02.2017 | 24.1.2017 | |||
248 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie od 1.12.2016-31.12.2016 | 223,76 vrátane DPH |
13.01.2017 | 09.02.2017 | 24.1.2017 | ||
247 | Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica |
36672076 | Vodné - DeD Klobušice | 61,96 vrátane DPH |
13.01.2017 | 25.01.2017 | 24.1.2017 | ||
246 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 2,94 vrátane DPH |
09.01.2017 | 24.01.2017 | 24.1.2017 | ||
245 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 109,50 vrátane DPH |
9.1.2017 | 18.01.2017 | 24.1.2017 | ||
244 | Ing. Tatiana Miklovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne dieťaťa | 61,50 vrátane DPH |
9.1.2017 | 12.01.2017 | 24.1.2017 | ||
243 | Reedukačné centrum 91905 Trstín |
00163317 | Faktúra za dočasný pobyt dieťaťa | 21,06 vrátane DPH |
27.12.2016 | 28.12.2016 | 27.12.2016 | ||
242 | SOŠ obchodu a služieb 1. mája 1264, 02001 Púchov |
00158569 | Faktúra za podanú stravu v ŠJ za 12/2016 | 61,92 vrátane DPH |
27.12.2016 | 30.12.2016 | 27.12.2016 | ||
241 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 25,00 vrátane DPH |
27.12.2016 | 04.01.2017 | 27.12.2016 | ||
240 | Ľubomír Hošták 01863 Košecké Podhradie 177 |
33492689 | Interiérové vybavenie spoločenskej miestnosti | 998,35 vrátane DPH |
22.12.2016 | 28.12.2016 | 27.12.2016 | ||
24 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za služby | 97,75 vrátane DPH |
18.02.2016 | 17.03.2016 | 9.3.2016 | ||
239 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné služby | 88,16 vrátane DPH |
22.12.2016 | 15.01.2016 | 27.12.2016 | ||
238 | Diagnostické centrum J. Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | Poplatok za diag. pobyt. | 64,83 vrátane DPH |
21.12.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | ||
237 | Štefan Barninec, Novaparket Hviezdoslavova 66, 01863 Ladce |
34534938 | Montáž dovoz laminátovej podlahy -OT | 998,57 vrátane DPH |
20.12.2016 | 27.12.2016 | 22.12.2016 | ||
236 | Peter Horečný, HORPET Pruské 83, 01852 Pruské |
44680147 | Faktúra za vývoz fekálií - DeD Klobušice | 192,00 vrátane DPH |
21.12.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | ||
235 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobilné služby | 53,20 vrátane DPH |
19.12.2016 | 27.12.2016 | 21.12.2016 | ||
234 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 278,01 vrátane DPH |
19.12.2016 | 09.01.2017 | 21.12.2016 | ||
233 | ECON, Miloš Cyprich Obrancov mieru 347/15, Dubnica nad váhom |
32296975 | Servisná prehliadka plynového kotla a výmena čerpadla - garsónky | 362,16 vrátane DPH |
19.12.2016 | 30.12.2016 | 21.12.2016 | ||
232 | Diagnostické centrum ul. J. Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | Faktúra stravné - diagnostický pobyt dieťaťa | 91,37 vrátane DPH |
16.12.2016 | 24.12.2016 | 21.12.2016 | ||
231 | IK s.r.o. 01863 Ladce č. 315 |
36316971 | PVC podlahovina pre Satelit Ladce | 303,75 vrátane DPH |
16.12.2016 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | ||
230 | Realita v.o.s. Centrum 2428/38, Považská Bystrica |
00692557 | Príbory | 150,50 vrátane DPH |
15.12.2016 | 26.12.2016 | 16.12.2016 | ||
23 | GEMKO - Teko Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Záloha na letný pobyt do Grécka | 3000 vrátane DPH |
03.02.2016 | 10.02.2016 | 9.3.2016 | ||
229 | Novux s.r.o. Kmeťova 358/2, Dubnica nad Váhom |
31587071 | Tonery - ek. odd. + OT | 563,03 vrátane DPH |
15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.12.2016 | ||
228/2015 | Ing. Jaroslav Žalúdek Hurbanova 146, 019 01 Ilava |
33488088 | Recepcia počas vianočnej besiedky | 682,82 vrátane DPH |
29.12.2015 | 01.01.2016 | 11.1.2016 | ||
228 | Fast Plus s.r.o. Na pántoch 18,83106 Bratislava |
35712783 | Vybavenie skupiny OT | 602,70 vrátane DPH |
15.12.2016 | 14.01.2017 | 16.12.2016 | ||
227/2015 | PIMA, s.r.o. Pod Sokolice 4, 911 01 Trenčín |
36350036 | Sladkosti do Mikulášskych balíčkov | 317,18 vrátane DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | ||
227 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy - OT | 260,70 vrátane DPH |
15.12.2016 | 29.12.2016 | 16.12.2016 | ||
226/2015 | Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha |
27082440 | Multifunkčné tlačiarne, tonery | 548,35 vrátane DPH |
23.12.2015 | 31.12.2015 | 11.1.2016 | ||
226 | Autoservis Chalúpka Na Vyhni853/10, 01863 Košeca Nozdrovice |
46478477 | Výmena čelného skla na vozidle IL 921 CA | 248,84 vrátane DPH |
15.12.2016 | 29.12.2016 | 16.12.2016 | ||
225/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny | -9,98 vrátane DPH |
07.12.2015 | 09.01.2016 | 11.1.2016 | ||
225 | IK s.r.o. 01863 Ladce |
36316971 | PVC podlahovina - DeD Ilava Klobušice | 880,00 vrátane DPH |
15.12.2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | ||
224 | Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica |
36672076 | Faktúra za vodné DeD Klobušice | 108,71 vrátane DPH |
13.12.2016 | 23.12.2016 | 14.12.2016 | ||
223 | Ing. Branislav Horák, Domáce potreby Ružová 109, 01901 Ilava |
31040438 | zámočnícky a elektroinštalačný materiál | 522,90 vrátane DPH |
12.12.2016 | 19.12.2016 | 16.12.2016 | ||
222 | Adet s.r.o. Orlové 149, 01701 Považská Bystrica |
Pracovné oblečenie | 211,40 vrátane DPH |
09.12.2016 | 20.12.2016 | 9.12.2016 | |||
221 | Diners Club CS Námestie slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet | 446,42 vrátane DPH |
09.12.2016 | 31.12.2016 | 9.12.2016 | ||
220 | BSKS s.r.o. 01841 Dubnica nad Váhom |
47707071 | Výkon činnosti technika BOZP | 288 vrátane DPH |
09.12.2016 | 22.12.2016 | 9.12.2016 | ||
22 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mesačné poplatky 08.01.2016 - 07.02.2016 | 40,38 vrátane DPH |
15.02.2016 | 25.02.2016 | 15.2.2016 | ||
219 | Reedukačné centrum 91505 Trstín 335 |
00163317 | Faktúra za dočasný pobyt dieťaťa | 45,63 vrátane DPH |
08.12.2016 | 15.12.2016 | 9.12.2016 | ||
218 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2016 | 2,94 vrátane DPH |
08.12.2016 | 27.12.2016 | 9.12.2016 |