Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2016 | 115,80 vrátane DPH |
6.12.2016 | 19.12.2016 | 7.12.2016 | ||
81 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 115,20 vrátane DPH |
01.06.2016 | 26.07.2016 | 3.6.2016 | ||
126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 7/2016 | 116,40 vrátane DPH |
09.08.2016 | 18.08.2016 | 30.8.2016 | ||
165 | Miroslav Zuzík Zubák 409, 02064 |
35748423 | Revízia komínov | 117,17 vrátane DPH |
11.10.2016 | 21.10.2016 | 13.10.2016 | ||
251 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
Zbierka zákonov 2016 | 119,37 vrátane DPH |
18.01.2017 | 27.01.2017 | 24.1.2017 | |||
100 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | Platba za vodné | 123,90 vrátane DPH |
13.06.2016 | 23.06.2016 | 15.6.2016 | ||
120 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | 1. preddavok - Zbierka zákonov SR 2017 | 124,15 vrátane DPH |
29.7.2016 | 04.08.2016 | 5.8.2016 | ||
175 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 83152 Bratislava |
50441833 | Poplatok za školenie " Manažérske zručnosti" | 126,00 vrátane DPH |
02.11.2016 | 09.11.2016 | 3.11.2016 | ||
153 | PhDr. Paol Lorenc Na Grunte 5/A, 83152 Bratislava |
Školenie _ Manažérske zručnosti | 126,00 vrátane DPH |
03.10.2016 | 14.10.2016 | 5.10.2016 | |||
77 | PD Kšeca a.s. Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca |
36348716 | Vývoz fekálií | 127,20 vrátane DPH |
26.05.2016 | 26.05.2016 | 27.5.2016 | ||
135 | Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin |
36377147 | Náhradné diely na kosačku | 129,20 bez DPH |
22.08.2016 | 01.09.2016 | 30.8.2016 | ||
41 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | Tréning manažérskych zručností | 133,20 vrátane DPH |
09.3.2016 | 23.03.2016 | 16.3.2016 | ||
166 | Stavebniny Pruské 01852 Pruské |
36344788 | Materiál k maľovaniu / odb.t./ | 135,57 vrátane DPH |
13.10.2016 | 27.10.2016 | 13.10.2016 | ||
198 | Sigmia OaSS s.r.o. Ilava |
31582877 | Vodovodná batéria + prietok. ohr. | 136,80 vrátane DPH |
29.11.2016 | 06.12.2016 | 6.12.2016 | ||
114 | Magna Energia a.s. Nirianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina- vyúčtovanie od 01.06.2016 do 30.06.2016 | 136,71 vrátane DPH |
13.07.2016 | 09.08.2016 | 13.7.2016 | ||
45 | NOVUX spol. s r.o. Kmeťova 358/2, 018 41 Dubnica nad Váhom |
03157071 | Náplne do tlačiarní | 137,75 vrátane DPH |
16.03.2016 | 28.03.2016 | 24.3.2016 | ||
173 | Xepap s.r.o. Jesenského, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier Premier | 143,00 vrátane DPH |
31.10.2016 | 26.12.2016 | 3.11.2016 | ||
117 | Horpet, Peter Horečný 01852 Pruské č. 83 |
44680147 | Vývoz fekálií - DeD Klobušice | 144,00 vrátane DPH |
19.07.2016 | 22.07.2016 | 20.7.2016 | ||
230 | Realita v.o.s. Centrum 2428/38, Považská Bystrica |
00692557 | Príbory | 150,50 vrátane DPH |
15.12.2016 | 26.12.2016 | 16.12.2016 | ||
95 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 83104 Bratislava |
36744271 | Tréning manažérskych zručností od 01.06.2016 do 03.0.62016. | 151,20 vrátane DPH |
08.06.2016 | 17.06.2016 | 8.6.2016 | ||
59/2016 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 83104 Bratislava |
36744271 | Tréning manažérskych zručností v dňoch 20.-22.04.2016 | 151,20 vrátane DPH |
22.04.2016 | 06.05.2016 | 4.5.2016 | ||
168 | SlovFire s.r.o. Hlinníky 764, 017 01 Považská Bystrica |
31116001 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov. | 157,64 vrátane DPH |
13.10.2016 | 21.10.2016 | 13.10.2016 | ||
3 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 01.01.2016 - 31.01.2016 | 161,65 vrátane DPH |
08.01.2016 | 31.01.2016 | 22.1.2016 | ||
3 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 01.01.2016 - 31.01.2016 | 161,65 vrátane DPH |
08.01.2016 | 31.01.2016 | 22.1.2016 | ||
211 | Fast plus Dubnica nad Váhom |
35712783 | Vybavenie skupiny - 3. SVS | 164,57 vrátane DPH |
02.12.2016 | 01.01.2017 | 6.12.2016 | ||
94 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755,18,92101Piešťany |
35743565 | Platba za elektrinu - vyúčtovanie, obd. od 01.05.2016do31.05.2016 | 172,74 vrátane DPH |
08.06.2016 | 10.07.2016 | 8.6.2016 | ||
82 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby Vrútky |
42434271 | Účastnícky poplatok za workshop. | 175,00 vrátane DPH |
01.06.2016 | 14.06.2016 | 3.6.2016 | ||
73 | ARCHA - Psychologická pomoc deťom a rodinám Exnárova1, 040 22 Košice 22 |
50108310 | Poplatok za konferenciu: Napĺňanie potrieb detí v úst. starostlivosti | 177,00 vrátane DPH |
17.05.2016 | 26.05.2016 | 17.5.2016 | ||
181 | Detské centrum Slovensko K. Sidora 134, Ružomberok |
30226112 | Účasť na majstrovstvách Slovenska DeD vo futbale | 190,50 vrátane DPH |
07.11.2016 | 17.11.2016 | 21.11.2016 | ||
91 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Mesačný poplatok za plyn obdobie 01.06.2016-30.06.2016 | 190,29 vrátane DPH |
02.06.2016 | 15.06.2016 | 7.6.2016 | ||
236 | Peter Horečný, HORPET Pruské 83, 01852 Pruské |
44680147 | Faktúra za vývoz fekálií - DeD Klobušice | 192,00 vrátane DPH |
21.12.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | ||
191 | Peter Horečný Pruské 83 |
Vývoz fekálií - Klobušice | 192,00 vrátane DPH |
15.11.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | |||
147 | Peter Horečný, HORPET Pruské 83, 01852 Pruské |
Vývoz fekálií | 192,00 vrátane DPH |
19.09.2016 | 23.09.2016 | 21.9.2016 | |||
67/2016 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01.04.2016 - 30.04.2016 | 194,52 vrátane DPH |
09.05.2016 | 09.06.2016 | 9.5.2016 | ||
51 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 199,38 vrátane DPH |
08.04.2016 | 10.05.2016 | 25.4.2016 | ||
222 | Adet s.r.o. Orlové 149, 01701 Považská Bystrica |
Pracovné oblečenie | 211,40 vrátane DPH |
09.12.2016 | 20.12.2016 | 9.12.2016 | |||
163 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 217,42 vrátane DPH |
10.10.2016 | 09.11.2016 | 13.10.2016 | ||
248 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie od 1.12.2016-31.12.2016 | 223,76 vrátane DPH |
13.01.2017 | 09.02.2017 | 24.1.2017 | ||
68/2016 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcia firemných kariet Diners Club | 231,92 vrátane DPH |
09.05.2016 | 31.05.2016 | 9.5.2016 | ||
226 | Autoservis Chalúpka Na Vyhni853/10, 01863 Košeca Nozdrovice |
46478477 | Výmena čelného skla na vozidle IL 921 CA | 248,84 vrátane DPH |
15.12.2016 | 29.12.2016 | 16.12.2016 |