Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640627 | REEDUKAČNE CENTRUM Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | strava Z.K 10-11 /2016 | 100,92 vrátane DPH |
obj. | 12.12.2016 | 13.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640625 | GIGAPRINT s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | tonery a valce | 853,35 vrátane DPH |
obj. | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640624 | SLOVAK TELEKOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | TN internet+telefón | 110,58 vrátane DPH |
2028995098 | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640623 | SLOVAK TELEKOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | TN+AK internet+telefón | 39,44 vrátane DPH |
9901050062 | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640622 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | TN+AK tel.+ internet 11/16 | 183,34 vrátane DPH |
A7722503 | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640619 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | A.K. vodné, stočné | 463,69 vrátane DPH |
788/2014 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640617 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | TN plyn 12/2016 | 353,12 vrátane DPH |
1390/2015 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640616 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | AK plyn 12/2016 | 266,29 vrátane DPH |
1390/2015 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640615 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | TN + AK el.energia 12/16 | 373,08 vrátane DPH |
4039/2013 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640614 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | HO el.energia 12/2016 | 362,48 vrátane DPH |
4039/2013 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640613 | TVS a.s.Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | vývoz splašk.vôd AK | 200,00 vrátane DPH |
obj. | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640612 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 11/2016 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640611 | L.HODULÍK EFEKT SECURITY Dlhé Hony 1158, 911 01 Trenčín |
42148740 | HO strážna služba 11/2016 | 2098,80 vrátane DPH |
Z20163948 | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640605 | CHOVANEC ĽUBOŠ Chocholná-Velčice 275 |
14124769 | výkopové práce | 126,00 vrátane DPH |
obj. | 21.11.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640603 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za dieťa J.G. | 24 vrátane DPH |
obj. | 21.11.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | TN + AK el.en. vyúčt.10/16 | 266,34 vrátane DPH |
1390/2015 | 14.11.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640592 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.stravov.poukážky | 2568,80 vrátane DPH |
3/2016 | 09.11.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640591 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta, 821 01 Bratislava |
36250643 | koberec | 103,79 vrátane DPH |
obj. | 08.11.2016 | 08.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640620 | DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavská 11, 921 01 Piešťany |
36228389 | sate.prijímače | 217,69 vrátane DPH |
obj. | 07.12.2016 | 07.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640602 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | HO el.en. vyúčt.11/2016 | -37,19 vrátane DPH |
4039/2013 | 21.11.2016 | 02.12.2016 | 20.3.2017 | |
11640609 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | oprava zákl.dane | 16,44 vrátane DPH |
obj. | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640607 | SLOVENSKÁ POŠTA Parizánska 9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | tlačivá PPU | 8,869999999999999 vrátane DPH |
obj. | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640606 | REEDUKAČNE CENTRUM Prílepská 6, 95301 Z.Moravce |
00163295 | strava N.H 10/2016 | 83,14 vrátane DPH |
obj. | 21.11.2016 | 30.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640604 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.stravov.poukážky | 114,00 vrátane DPH |
3/2016 | 21.11.2016 | 30.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640590 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | TN+AK tel.+ internet 10/16 | 189,65 vrátane DPH |
A7722503 | 07.11.2016 | 30.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640608 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | strava mal M.H 9/2016 | 90,72 vrátane DPH |
obj. | 23.11.2016 | 28.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640601 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | oprava a odstr.poruchy | 166,87 vrátane DPH |
obj. | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640600 | DUŠAN VRANÁK Dukl.hrdinov 870, 911 01 Trenčín |
37126396 | oprava vodov.rozvodu | 69,20 vrátane DPH |
obj. | 16.11.2016 | 25.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640599 | AUTOSERVIS - JAMES M.Bela 2464/36, 911 08 Trenčín |
33180261 | oprava TN 204 BX | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 16.11.2016 | 25.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640598 | AUTOSERVIS - JAMES M.Bela 2464/36, 911 08 Trenčín |
33180261 | oprava TN 605 BB | 40,46 vrátane DPH |
obj. | 16.11.2016 | 25.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640595 | DINERS CLUB CS BA Nám. slobody 11, 811 06 BA |
35757086 | PHM kartou 9/2016 | 347,65 vrátane DPH |
Oct-15 | 11.11.2016 | 25.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640594 | PETER MURKO-KOMINS Skalka nad Váhom 913 31 |
11979763 | čistenie a kontr.komínov | 30 vrátane DPH |
obj. | 11.11.2016 | 21.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640593 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | oprava a odstr.poruchy | 82,19 vrátane DPH |
obj. | 09.11.2016 | 21.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640589 | SLOVAK TELEKOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | TN+AK internet+telefón | 39,44 vrátane DPH |
9901050062 | 07.11.2016 | 21.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640588 | SLOVAK TELEKOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | TN internet+telefón | 106,82 vrátane DPH |
2028995098 | 07.11.2016 | 21.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640597 | ALZA s.r.o. Bottova 665, 811 09 Bratislava |
36562939 | PC+tlačiareň | 747,00 vrátane DPH |
obj. | 16.11.2016 | 16.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640587 | TVS a.s.Trenčín 1.mája 11,911 01 Trenčín |
36306410 | vývoz splašk.vôd AK | 200,00 vrátane DPH |
obj. | 07.11.2016 | 16.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640586 | DETSKÉ CENTRUM K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | účastnícky poplatok | 49,35 vrátane DPH |
obj. | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640585 | ERSAM s.r.o. Staromyjavská 683/7, Majava |
47336854 | vodoinštalačný materiál | 106,2 vrátane DPH |
obj. | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 20.3.2017 | |
11640584 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | TN plyn 10/2016 | 353,12 vrátane DPH |
1390/2015 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 20.3.2017 |