Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640422 | Maprostav s.r.o. Kukučínova 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C | 5387,52 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.11.2016 | N | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
11640410 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 06.10.2016-05.12.2016 | 4902,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 21.3.2017 |
11640398 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 4874,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 141/2016 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
11640349 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 10/2016 - vyúčtovanie | 4468,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640243 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 4395,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 73/2016 | 09.08.2016 | 16.08.2016 | 14.9.2016 |
11640266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 4258,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 82/2016 | 07.09.2016 | 22.09.2016 | 27.10.2016 |
11640416 | mediatip.sk, s. r. o. Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36013978 | Výpočtová technika, príslušenstvo a softvér | 3234,00 vrátane DPH |
N | 161/2016 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
11640214 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Trenčín, Legionárska 31 |
46002502 | Oprava plochej strechy RD 8/1B | 3099,10 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 23.06.2016 | N | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640228 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 3012,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 19.07.2016 | 27.07.2016 | 18.8.2016 |
11640011 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2981,16 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 22.2.2016 |
11640114 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 2946,74 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 14.04.2016 | 26.04.2016 | 24.5.2016 |
11640186 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 2817,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 |
11640152 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 2793,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 16.05.2016 | 24.05.2016 | 20.6.2016 |
11640045 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2777,24 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 11.3.2016 |
11640079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2697,24 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 21.4.2016 |
11640144 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu za 04/2016 - vyúčtovanie | 2520,35 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 09.05.2016 | 24.05.2016 | 20.6.2016 |
11640309 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 06.09.-05.10.2016 | 2454,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 13.10.2016 | 20.10.2016 | 28.11.2016 |
11640439 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
36212466 | Microsoft Office pre podnikateľov a doprava | 2339,34 vrátane DPH |
N | 160/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
11640276 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 04.08.-05.09.2016 | 2065,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 19.09.2016 | 29.09.2016 | 27.10.2016 |
11640251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016 | 2031,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
11640010 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 12/2015 | 2013,91 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.01.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 |
11640454 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 12/2016 | 1986,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 21.3.2017 |
11640051 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2016 | 1948,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
11640407 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 11/2016 - vyúčtovanie | 1906,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 16.12.2016 | 20.12.2016 | 21.3.2017 |
11640006 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 1/2016 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 22.2.2016 |
11640109 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | Realizácia dopravného značenia | 1845,22 vrátane DPH |
N | 26/2016 | 11.04.2016 | 28.04.2016 | 24.5.2016 |
11640378 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640335 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 11/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640293 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 10/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 28.11.2016 |
11640261 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 9/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 05.09.2016 | 08.09.2016 | 27.10.2016 |
11640239 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 8/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 14.9.2016 |
11640204 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
11640164 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640131 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640086 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |
11640059 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka energie 3/2016 - velkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
11640022 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 2/2016 | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 22.2.2016 |
11640064 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016 | 1769,97 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
11640456 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016 | 1665,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640126 | Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou |
30726344 | Vykonanie OP a OS elektr. zar. a bleskozvodov | 1560,00 vrátane DPH |
N | 32/2016 | 28.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |