Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640379 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640378 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640377 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640376 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 11/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640374 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB výmena rozvodov komplet | 895,00 vrátane DPH |
N | 124/2016 | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640371 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce v budove SHS 82/C č. 1686 | 55,50 vrátane DPH |
N | 128/2016 | 30.11.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 |
11640372 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
42391679 | Učebné pomôcky k zdravému vývinu + poštovné | 72,40 vrátane DPH |
N | 137/2016 | 30.11.2016 | 05.12.2016 | 15.12.2016 |
11640369 | Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany |
00893480 | Ubytovanie za 11-12/2016 | 39,60 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016 | 115/2016 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
11640368 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 193,09 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
11640367 | ĽUDOVÍT GEREG - servis Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 123/2016 | 25.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
11640363 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie maloodber | -188,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 22.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
11640370 | Renáta Hrobová STEPS NITRA Novozámocká 194, 949 05 Nitra |
40494748 | Vysokotlakový čistič Karcher K 5 Full Control Home | 317,20 vrátane DPH |
N | 133/2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
11640359 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery 15 ks | 931,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 121/2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
11640358 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery Samsung, Canon 3x | 179,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 125/2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
11640357 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálny toner CC530AC Black Toner HP Laserjet | 104,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 126/2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
11640355 | LASER servis spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Repasované tonery Q6002A yellow,Q6003A magenta | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 127/2016 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
11640375 | Möbelix SK s.r.o. OC Laugarício 7271 Belá, 911 01 Trenčín |
35903414 | Otočná stolička 4 ks a kancelárske kreslo 2 ks | 221,80 vrátane DPH |
N | 131/2016 | 01.12.2016 | 29.11.2016 | 21.3.2017 |
11640366 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 10/2016 | 93,64 vrátane DPH |
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 23.11.2016 | 29.11.2016 | 15.12.2016 |
11640364 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Stravné dieťaťa 10/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 22.11.2016 | 29.11.2016 | 15.12.2016 |
11640353 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Motorový vysávač lístia MTD 202 + olej | 1493,80 vrátane DPH |
N | 117/2016 | 15.11.2016 | 22.11.2016 | 15.12.2016 |
11640354 | METALSTROJ, s.r.o. Velčice 503, 913 04 Chocholná - Velčice |
44021551 | Maľovanie obytných priestorov v areáli DM | 641,00 vrátane DPH |
N | 116/2016 | 15.11.2016 | 21.11.2016 | 15.12.2016 |
11640351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 5698,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 122/2016 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640350 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie | 1504,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640349 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 10/2016 - vyúčtovanie | 4468,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640348 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné dieťaťa 10/2016 | 89,61 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 13. 09. 2016 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640345 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2016 | 732,93 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640320 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2016 | 358,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 21.10.2016 | 16.11.2016 | 28.11.2016 |
11640361 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné - PORADCA 2017 | 49,80 vrátane DPH |
N | 120/2016 | 22.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640360 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Predplatné - Finančný spravodajca 2017 | 26,40 vrátane DPH |
N | 119/2016 | 22.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640344 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 11/2016 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640343 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 11/2016 | 69,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640342 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.10.2016-31.10.2016 | 286,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640341 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.10.2016-31.10.2016 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.10.2016-31.10.2016 | 119,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640337 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640336 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640335 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 11/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640334 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 11/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640333 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky | 3,16 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640338 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 10/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.11.2016 | 11.11.2016 | 15.12.2016 |