Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640269 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2016 | 501,87 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 09.09.2016 | 22.09.2016 | 27.10.2016 |
11640253 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2016 | 38,47 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.08.2019 | 14.09.2016 | 14.9.2016 |
11640242 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2016 | 372,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 14.9.2016 |
11640376 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 11/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640338 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 10/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.11.2016 | 11.11.2016 | 15.12.2016 |
11640296 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 09/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.10.2016 | 10.10.2016 | 28.11.2016 |
11640262 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 08/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 05.09.2016 | 08.09.2016 | 27.10.2016 |
11640241 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 07/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 14.9.2016 |
11640224 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | Výkon strážnej služby za 06/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 14.07.2016 | 21.07.2016 | 18.8.2016 |
11640165 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | Výkon strážnej služby za 05/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 18.7.2016 |
11640132 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | Výkon strážnej služby za 04/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640085 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | Výkon strážnej služby za 03/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.04.2016 | 08.04.2016 | 24.5.2016 |
11640055 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby 2/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.03.2016 | 10.03.2016 | 11.3.2016 |
11640019 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 |
11640002 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.01.2016 | 15.01.2016 | 22.2.2016 |
11640254 | Milena Kapustová - Best Camp Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
47755504 | Pobyt 24 detí v letnom tábore od 01.08.-21.08.2016 | 7254,00 vrátane DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu z 29.07.2016 | N | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
11640454 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 12/2016 | 1986,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 21.3.2017 |
11640410 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 06.10.2016-05.12.2016 | 4902,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 21.3.2017 |
11640309 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 06.09.-05.10.2016 | 2454,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 13.10.2016 | 20.10.2016 | 28.11.2016 |
11640276 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 04.08.-05.09.2016 | 2065,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 19.09.2016 | 29.09.2016 | 27.10.2016 |
11640251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016 | 2031,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
11640113 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | Toner 3ks | 54,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | N | 14.04.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2016 |
11640112 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | Toner 2ks | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | N | 14.04.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2016 |
11640062 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 27,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 17/2016 | 04.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
11640355 | LASER servis spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Repasované tonery Q6002A yellow,Q6003A magenta | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 127/2016 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
11640197 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 34,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 58/2016 | 24.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 |
11640455 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 2016 - vyúčtovanie | 15205,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640446 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2017 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640421 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2017 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
11640392 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 11/2016 - vyúčtovanie | 10006,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
11640380 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640379 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640349 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 10/2016 - vyúčtovanie | 4468,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640337 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640336 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640303 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 09/2016 - vyúčtovanie | -1968,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 06.10.2016 | 04.11.2016 | 28.11.2016 |
11640295 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 28.11.2016 |
11640294 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 28.11.2016 |
11640271 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 08/2016 - vyúčtovanie | -2499,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 12.09.2016 | 28.09.2016 | 27.10.2016 |
11640259 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 9/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 05.09.2016 | 08.09.2016 | 27.10.2016 |