Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640350 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie | 1504,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640094 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber | 1499,68 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |
11640353 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Motorový vysávač lístia MTD 202 + olej | 1493,80 vrátane DPH |
N | 117/2016 | 15.11.2016 | 22.11.2016 | 15.12.2016 |
11640192 | AUTOCENTRUM 66, s. r. o. Poprad, Hraničná 35 |
45550514 | Oprava vozidla Ford Tranzit | 1387,14 vrátane DPH |
N | 56/2016 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 |
11640415 | MKR Interiér s.r.o. Dlhé Nivy 149, 019 01 Ilava - Klobušice |
36343994 | Oprava, výmena poškodených parkiet a líšt | 1354,80 vrátane DPH |
N | 159/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 21.3.2017 |
11640409 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál + vysávač Aqua Vac Boxter 20S | 1155,46 vrátane DPH |
N | 156/2016 | 16.12.2016 | 22.12.2016 | 21.3.2017 |
11640400 | Linotex Group, s.r.o. Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná |
50310364 | Dodávka a montáž PVC podlahy SHS | 1109,78 vrátane DPH |
N | 143/2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
11640393 | REGAS s.r.o. Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46350314 | Odborné prehliadky plynových zariadení | 1012,80 vrátane DPH |
N | 135/2016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
11640155 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie | 957,37 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 20.05.2016 | 27.05.2016 | 20.6.2016 |
11640359 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery 15 ks | 931,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 121/2016 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
11640442 | ELECTRO TRADE s.r.o. 916 37 Kálnica 412 |
50251325 | Notebooky Lenovo (2ks) | 930,00 vrátane DPH |
N | 166/2016 | 30.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
11640374 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB výmena rozvodov komplet | 895,00 vrátane DPH |
N | 124/2016 | 01.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640318 | TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany |
31421652 | Projekt (3) iPad Air 2 Wi-Fi 32 GB Silver, odolný obal pre iPad Air 1/2 Gripcase zelený | 874,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 160/16_KH z 20.06.2016 | 109/2016 | 24.10.2019 | 27.10.2016 | 28.11.2016 |
11640176 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 05/2016 | 847,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 |
11640347 | OKAY Slovakia spol. s r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava |
35825979 | Chladničky - 6 ks | 780,00 vrátane DPH |
N | 112/2016 | 08.11.2016 | 25.10.2016 | 15.12.2016 |
11640178 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie | 759,11 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 |
11640405 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál-ventily, fólie, sifóny, wc combi, Duvilax | 755,56 vrátane DPH |
N | 153/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 21.3.2017 |
11640217 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 06/2016 | 754,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.07.2017 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640235 | Xepap spol. s r. o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier A4x250 ks, A3x5 ks | 743,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. z. 54076/2015 zo 16. 02. 2016 | 72/2016 | 29.07.2016 | 16.08.2016 | 18.8.2016 |
11640345 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2016 | 732,93 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |
11640305 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 09/2016 - vyúčtovanie | 722,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.10.2016 | 20.10.2016 | 28.11.2016 |
11640382 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80 g Premier 250 bal. | 715,00 vrátane DPH |
N | 140/2016 | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
11640306 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 09/2016 | 697,90 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 10.10.2016 | 20.10.2016 | 28.11.2016 |
11640200 | SOŠ stavebná Emila Belluša TN Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | Stavebné práce a opravy - maľov | 692,31 vrátane DPH |
N | 41/2016 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 18.7.2016 |
11640428 | NAY a.s. Tuhovská 15, 831 07 Bratislava |
35739487 | Rýchlovarné kanvice, navigácia, práčka, externé disky | 668,73 vrátane DPH |
N | 168/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
11640354 | METALSTROJ, s.r.o. Velčice 503, 913 04 Chocholná - Velčice |
44021551 | Maľovanie obytných priestorov v areáli DM | 641,00 vrátane DPH |
N | 116/2016 | 15.11.2016 | 21.11.2016 | 15.12.2016 |
11640389 | PALATIN s.r.o. Zlatovská 33, 911 05 Trenčín |
36301477 | Kancelárske potreby | 636,76 vrátane DPH |
N | 144/2017 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 21.3.2017 |
11640097 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 03/2016 | 631,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 07.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
11640434 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery Q2612AC (6 ks), CB435A (1 ks), CF283A (3 ks) | 624,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 165/2016 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 21.3.2017 |
11640191 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | Dezinsekcia teplovodných šácht (komáre) | 607,20 vrátane DPH |
N | 57/2016 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 |
11640446 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2017 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640379 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640336 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640294 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 28.11.2016 |
11640258 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 9/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 05.09.2016 | 08.09.2016 | 27.10.2016 |
11640236 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 8/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 14.9.2016 |
11640205 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 7/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
11640161 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 6/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640128 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 5/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640089 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 4/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 24.5.2016 |