Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640197 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 34,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 58/2016 | 24.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 |
11640113 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | Toner 3ks | 54,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | N | 14.04.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2016 |
11640112 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | Toner 2ks | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | N | 14.04.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2016 |
11640062 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 27,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 17/2016 | 04.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
11640229 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Dobropis - preplatok na stravnom | -6,40 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 22.07.2016 | 26.07.2016 | 18.8.2016 |
11640170 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Ubytovanie za 06/2016 | 10,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640169 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Strava za 06/2016 | 84,85 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640135 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Dobropis za stravu za 04/2016 | -8,56 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 20.6.2016 |
11640134 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Ubytovanie za 05/2016 | 10,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640133 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Strava za 05/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640108 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Ubytovanie za 04/2016 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 11.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
11640107 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Strava za 04/2016 | 179,48 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 11.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
11640078 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 3/2016 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 21.4.2016 |
11640077 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 3/2016 | 139,86 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 21.4.2016 |
11640040 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 2/2016 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 11.02.2016 | 18.02.2016 | 11.3.2016 |
11640039 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 2/2016 | 150,68 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 11.02.2016 | 18.02.2016 | 11.3.2016 |
11640025 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 1/2016 | 116,06 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 |
11640024 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 1/2016 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 |
11640400 | Linotex Group, s.r.o. Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná |
50310364 | Dodávka a montáž PVC podlahy SHS | 1109,78 vrátane DPH |
N | 143/2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 21.3.2017 |
11640367 | ĽUDOVÍT GEREG - servis Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 123/2016 | 25.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
11640221 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu za 06/2016 - vyúčtovanie | -2332,51 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 12.07.2016 | 09.08.2016 | 18.8.2016 |
11640220 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 - vyúčtovanie | 534,49 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640206 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 7/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
11640205 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 7/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
11640204 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
11640203 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 7/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 18.8.2016 |
11640178 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie | 759,11 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 |
11640175 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu za 05/2016 - vyúčtovanie | -991,69 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 08.06.2016 | 04.07.2016 | 18.7.2016 |
11640164 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640163 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640162 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 6/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640161 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 6/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 |
11640155 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie | 957,37 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 20.05.2016 | 27.05.2016 | 20.6.2016 |
11640144 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu za 04/2016 - vyúčtovanie | 2520,35 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 09.05.2016 | 24.05.2016 | 20.6.2016 |
11640131 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640130 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640129 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 5/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640128 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu 5/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 20.6.2016 |
11640101 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016 | 9205,23 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 11.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |
11640094 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber | 1499,68 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 07.04.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 |