Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640255 | Peter MURKO-KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
11979763 | Čistenie a kontrola komínov | 127,00 vrátane DPH |
N | 63/2016 | 30.08.2016 | 05.09.2016 | 14.9.2016 |
11640249 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 07/2016 - vyúčtovanie | 304,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 15.08.2016 | 05.09.2016 | 14.9.2016 |
11640373 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Administratívny poplatok a poplatok za validačnú známku | 42,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 30.11.2016 | 26.08.2016 | 15.12.2016 |
11640254 | Milena Kapustová - Best Camp Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
47755504 | Pobyt 24 detí v letnom tábore od 01.08.-21.08.2016 | 7254,00 vrátane DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu z 29.07.2016 | N | 25.08.2016 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
11640252 | Sazos s.r.o. Rybárska 3, 91101 Trenčín |
44555016 | Ročná skúška EPS | 214,92 vrátane DPH |
N | 70/2016 | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
11640251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016 | 2031,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014 | N | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
11640250 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Náhradné diely na trávny traktor | 138,84 vrátane DPH |
N | 75/2016 | 16.08.2019 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
11640248 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Oprava kotla Vaillant a doprava | 95,64 vrátane DPH |
N | 74/2016 | 15.08.2016 | 25.08.2016 | 14.9.2016 |
11640246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.08.2016 | 16.08.2016 | 14.9.2016 |
11640245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 277,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.08.2016 | 16.08.2016 | 14.9.2016 |
11640244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 119,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.08.2016 | 16.08.2016 | 14.9.2016 |
11640243 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 4395,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 73/2016 | 09.08.2016 | 16.08.2016 | 14.9.2016 |
11640242 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2016 | 372,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 14.9.2016 |
11640235 | Xepap spol. s r. o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier A4x250 ks, A3x5 ks | 743,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. z. 54076/2015 zo 16. 02. 2016 | 72/2016 | 29.07.2016 | 16.08.2016 | 18.8.2016 |
11640232 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 06/2016 | 324,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.07.2016 | 16.08.2016 | 18.8.2016 |
11640240 | SPDDD Úsmev ako dar SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za odborný seminár 22.06.2016 | 200,00 vrátane DPH |
N | 55/2016 | 03.08.2016 | 12.08.2016 | 14.9.2016 |
11640239 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 8/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 14.9.2016 |
11640238 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 8/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 14.9.2016 |
11640237 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 8/2016 veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 14.9.2016 |
11640236 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 8/2016 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 14.9.2016 |
11640241 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 07/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 14.9.2016 |
11640221 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu za 06/2016 - vyúčtovanie | -2332,51 vrátane DPH |
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 12.07.2016 | 09.08.2016 | 18.8.2016 |
11640234 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Poplatok za internet a telefónne hovory | 183,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 18.8.2016 |
11640233 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | Autodiely - žiarovky a servis na auto | 74,80 vrátane DPH |
N | 71/2016 | 26.07.2016 | 03.08.2016 | 18.8.2016 |
11640231 | REMAT - Maco Miloš Nové mesto nad Váhom, Podjavorinskej 1614/1 |
34553495 | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni | 147,84 vrátane DPH |
N | 69/2016 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 18.8.2016 |
11640230 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Stravné za 06/2016 | 83,63 vrátane DPH |
Dohoda č. 294/16 | N | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 18.8.2016 |
11640228 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 3012,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 19.07.2016 | 27.07.2016 | 18.8.2016 |
11640227 | SAD AGENCY s.r.o. Vysoká na Kysucou, Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | Preprava osôb autobusom 25.06.2016 Veľký Meder | 312,00 vrátane DPH |
N | 59/2016 | 14.07.2016 | 27.07.2016 | 18.8.2016 |
11640229 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | Dobropis - preplatok na stravnom | -6,40 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 22.07.2016 | 26.07.2016 | 18.8.2016 |
11640225 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 5774,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 66/2016 | 14.07.2016 | 21.07.2016 | 18.8.2016 |
11640224 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | Výkon strážnej služby za 06/2016 | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 14.07.2016 | 21.07.2016 | 18.8.2016 |
11640223 | Viliam Turan TURANCAR Nitra, Bratislavská 29 |
22679057 | Preprava autobusom TN-Častá Papiernička 27.-29.06.2016 | 400,00 vrátane DPH |
N | 60/2016 | 14.07.2016 | 21.07.2016 | 18.8.2016 |
11640222 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | Telekomunikačné služby | 120,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 14.07.2016 | 21.07.2016 | 18.8.2016 |
11640219 | SEPOS v.o.s. Trenčín Trenčín, Električná 35 |
17642345 | Odborné prehliadky horákov APH | 585,60 vrátane DPH |
N | 64/2016 | 11.07.2016 | 21.07.2016 | 18.8.2016 |
11640220 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 - vyúčtovanie | 534,49 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640218 | Róbert Maruškanič Trenčín, Jána Halašu 2702/3 |
37381598 | Odborné prehliadky kotlov a tlakovej nádoby | 203,72 vrátane DPH |
N | 62/2016 | 11.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640217 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 06/2016 | 754,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.07.2017 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640216 | Ing.Katarína Milkovičová KAMEA Ružomberok, Riadok 44 |
33018031 | Pranie a žehlenie bielizne | 106,84 vrátane DPH |
N | 24/2016 | 11.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640214 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Trenčín, Legionárska 31 |
46002502 | Oprava plochej strechy RD 8/1B | 3099,10 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 23.06.2016 | N | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640215 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota |
00163333 | Strava za 06/2016 | 94,93 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 08.07.2016 | 18.07.2016 | 18.8.2016 |