Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640373 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Administratívny poplatok a poplatok za validačnú známku | 42,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 30.11.2016 | 26.08.2016 | 15.12.2016 |
11640344 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 11/2016 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640343 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 11/2016 | 69,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
11640308 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie 10/2016 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 12.10.2016 | 20.10.2016 | 28.11.2016 |
11640304 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 10/2016 | 69,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2016 | 10.10.2016 | 20.10.2016 | 28.11.2016 |
11640283 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 09/2016 | 69,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2016 | 26.09.2016 | 29.09.2016 | 27.10.2016 |
11640264 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie 09/2016 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2016 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 27.10.2016 |
11640369 | Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany |
00893480 | Ubytovanie za 11-12/2016 | 39,60 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016 | 115/2016 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
11640149 | TOP SEFVIS IT s.r.o. Ľ.Stárka 2202, 911 05 Trenčín |
44387598 | Oprava kopírky - valec MINOLTA Magicolor | 110,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva z 22.06.2015 | 36/2016 | 12.05.2016 | 24.05.2016 | 20.6.2016 |
11640232 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 06/2016 | 324,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.07.2016 | 16.08.2016 | 18.8.2016 |
11640217 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 06/2016 | 754,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.07.2017 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640193 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 06/2016 | 413,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.06.2016 | 30.06.2016 | 18.7.2016 |
11640176 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 05/2016 | 847,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 |
11640156 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 05/2016 | 401,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 20.6.2016 |
11640139 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 04/2016 | 561,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 06.05.2016 | 24.05.2016 | 20.6.2016 |
11640122 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 04/2016 | 187,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.04.2016 | 29.04.2016 | 24.5.2016 |
11640097 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM za 03/2016 | 631,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 07.04.2016 | 25.04.2016 | 24.5.2016 |
11640228 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 3012,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 19.07.2016 | 27.07.2016 | 18.8.2016 |
11640186 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 2817,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 |
11640152 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | Vodné, stočné | 2793,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 16.05.2016 | 24.05.2016 | 20.6.2016 |
11640210 | JUMA Trenčín s.r.o. Trenčín, Pred poľom 1652 |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 03+04/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 07.07.2016 | 11.07.2016 | 18.8.2016 |
11640202 | JUMA Trenčín s.r.o. Trenčín, Pred poľom 1652 |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 05+06/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 30.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 |
11640226 | IVES Košice Košice, Čsľ. armády 20 |
00162957 | Vyúčtovanie zálohy technická podpora Winasu | 59,75 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R_75/2016 z 24.06.2016 | N | 14.07.2016 | 11.07.2016 | 18.8.2016 |
11640417 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
11640329 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 31.10.2016 | 08.11.2016 | 28.11.2016 |
11640256 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 31.08.2016 | 08.09.2016 | 14.9.2016 |
11640054 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 1,2/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
11640214 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Trenčín, Legionárska 31 |
46002502 | Oprava plochej strechy RD 8/1B | 3099,10 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 23.06.2016 | N | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
11640422 | Maprostav s.r.o. Kukučínova 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C | 5387,52 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.11.2016 | N | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
11640456 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016 | 1665,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640453 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743566 | Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie | 27,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 11.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640452 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie | -2,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640445 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640444 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 2016 - vyúčtovanie | -5,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.01.2017 | 31.01.2017 | 21.3.2017 |
11640423 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016 | -391,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 23.12.2016 | 21.12.2016 | 21.3.2017 |
11640407 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 11/2016 - vyúčtovanie | 1906,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 16.12.2016 | 20.12.2016 | 21.3.2017 |
11640378 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640377 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 12/2016 maloodber | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
11640363 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie maloodber | -188,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 22.11.2016 | 02.12.2016 | 15.12.2016 |
11640350 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie | 1504,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 15.12.2016 |