Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740209 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20 bez DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 3.10.2017 | 04.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740208 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok | 3.10.2017 | 04.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740189 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011 | 5.9.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
11740188 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 5.9.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
11740164 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
11740163 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
11740142 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011 | 4.7.2017 | 06.07.2017 | 7.7.2017 | |
11740141 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 4.7.2017 | 06.07.2017 | 7.7.2017 | |
11740128 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 5.6.2017 | 06.06.2017 | 6.6.2017 | |
14740127 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011 | 5.6.2017 | 06.06.2017 | 6.6.2017 | |
117400100 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok | 2.5.2017 | 02.05.2017 | 2.5.2017 | |
11740099 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 2.5.2017 | 02.05.2017 | 2.5.2017 | |
11740076 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 bez DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
11740075 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
11740048 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 2.3.2017 | 02.03.2017 | 2.3.2017 | |
11740047 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 a dodatok zo dňa 30.12.2011 | 2.3.2017 | 02.03.2017 | 2.3.2017 | |
11740021 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblassti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 dodatok z 30.12.2011 | 31.1.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
117400020 | FIBEZ s.r.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti PZS | 20,00 vrátane DPH |
zmluva z 31.10.2014 | 31.1.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
11740297 | GC-Tech Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Kancelárske potreby | 310,26 vrátane DPH |
obj.č.21/2017/NM z 15.12.2017 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
11740296 | GC-Tech Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Kancelársky papier | 118,80 vrátane DPH |
obj.č.22/2017/NM z 15.12.2017 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
11740191 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Tonery, kancelársky papier | 225,00 vrátane DPH |
obj.č.15/2017/NM z 5.9.2017 | 8.9.2017 | 11.09.2017 | 12.9.2017 | |
11740152 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Tonery | 268,63 vrátane DPH |
obj.č.9/2017/NM z7.7.2017 | 11.7.2017 | 12.07.2017 | 12.7.2017 | |
11740112 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Tonery | 554,64 vrátane DPH |
obj.č.8/2017/NM | 18.5.2017 | 18.05.2017 | 22.5.2017 | |
11740072 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Toner Dell | 162,50 vrátane DPH |
7/2017/NM z 29.3.2017 | 31.3.2017 | 03.04.2017 | 3.4.2017 | |
11740056 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Tonery CRG-731 | 106,80 vrátane DPH |
obj.č. 4/2017/NM z 9.3.32017 | 10.3.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
11740010 | GCTech.Ing.Gerši Jilemníckeho6 Trenčín |
36880574 | Toner HP Q2612 - dvojbalenie | 127,00 bez DPH |
obj.č. 2/2017/NM z 9.1.2017 | 13.1.2017 | 16.01.2017 | 23.1.2017 | |
11740269 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravovacia poukážky | 2192,60 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.12.2017 | 04.12.2017 | 5.12.2017 | |
11740241 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2318,00 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 | |
11740207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2447,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.10.2017 | 04.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740183 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2162,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.9.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravé poukážky | 1729,00 vrátane DPH |
zmluva 49345/2015 | 7.8.2017 | 08.08.2017 | 8.8.2017 | |
11740154 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronikcé stravné poukážky | 1683,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 14.7.2017 | 14.07.2017 | 14.7.2017 | |
11740122 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2576,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.6.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
11740105 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2527 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.5.2017 | 04.05.2017 | 5.5.2017 | |
11740077 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2291,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
11740046 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2.329,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.3.2017 | 02.03.2017 | 2.3.2017 | |
11740025 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2029,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.2.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
11740001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2321,80 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.1.2017 | 03.01.2017 | 23.1.2017 | |
11740288 | Ing.Igor Škrobánek Na Skotňu 54,Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva | 304,80 vrátane DPH |
Obj.č.22/2017/MY | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 19.12.2017 | |
11740169 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat Zemianske Podhradie 222, Bošaca |
46002596 | Revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie | 752,00 vrátane DPH |
obj. č. 10/2017/MY z 20.7.2017 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 |