Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740347 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočn.zrážky TN 3.11.-6.12.17 | 160,87 vrátane DPH |
788/2014 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 8.1.2018 | |
11740292 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné TN 3.10.-2.11.17 | 148,06 vrátane DPH |
788/2014 | 21.11.2017 | 28.11.2017 | 8.1.2018 | |
11740259 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné,stoč. 6.9.-2.10.17 | 128,64 vrátane DPH |
788/2014 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 8.11.2017 | |
11740235 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné,stoč. 2.8.-5.9.17 | 176,75 vrátane DPH |
788/2014 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 8.11.2017 | |
11740231 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | AK vodné,stoč. 30.5-24.8.17 | 422,87 vrátane DPH |
788/2014 | 11.09.2017 | 12.09.2017 | 8.11.2017 | |
11740214 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 7/17 | 109,81 vrátane DPH |
788/2014 | 21.08.2017 | 22.08.2017 | 7.11.2017 | |
11740186 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 6/17 | 155,84 vrátane DPH |
788/2014 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 24.8.2017 | |
11740158 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 3/17 | 149,53 vrátane DPH |
788/2014 | 19.06.2017 | 21.06.2017 | 10.7.2017 | |
11740149 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 3/17 | 605,72 vrátane DPH |
788/2014 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 10.7.2017 | |
11740130 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 3/17 | 148,67 vrátane DPH |
788/2014 | 18.05.2017 | 24.05.2017 | 13.6.2017 | |
11740105 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 3/17 | 197,87 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2017 | 20.04.2017 | 3.5.2017 | |
11740102 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 12/16 | -0,28 vrátane DPH |
788/2014 | 11.04.2017 | 28.04.2017 | 3.5.2017 | |
11740075 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 2/17 | 159,22 vrátane DPH |
788/2014 | 21.03.2017 | 27.03.2017 | 3.5.2017 | |
11740041 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN vodné, stočné 2/17 | 156,55 vrátane DPH |
788/2014 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 20.3.2017 | |
11740013 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | TN. vodné, stočné 12/16 | 132,42 vrátane DPH |
788/2014 | 13.01.2017 | 25.01.2017 | 20.3.2017 | |
11740301 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | el.energia HO 12/2017 | 558,65 vrátane DPH |
7/2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 8.1.2018 | |
11740280 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | elektrická energia HO 11/2017 | 558,65 vrátane DPH |
7/2017 | 06.11.2017 | 21.11.2017 | 8.1.2018 | |
11740354 | dm drogerie markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
31393781 | drogéria | 492,45 vrátane DPH |
6/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
11740353 | Reedukačné centrum Vráble kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | strava 12/2017 P.M. | 69,45 vrátane DPH |
6/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
11740293 | Reedukačné centrum Sološnica 906 73 Sološnica 3 |
00500798 | stravné H.M. 10/2017 | 108,81 vrátane DPH |
6/2017 | 21.11.2017 | 28.11.2017 | 8.1.2018 | |
11740284 | Reedukačné centrum Vráble kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | stravné P.M. 10/2017 | 83,65 vrátane DPH |
6/2017 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.1.2018 | |
11740247 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | elektr.stravov.poukážky | 2766,40 vrátane DPH |
52/2015 | 05.10.2017 | 11.10.2017 | 8.11.2017 | |
11740342 | SEJLAN, s.r.o., Bertotovce Bertotovce 151, 082 35 Bertotovce |
36488640 | stavebné práce HO | 178421,74 vrátane DPH |
5/2017 | 18.12.2017 | 22.12.2017 | 8.1.2018 | |
11740243 | FIBEZ. s.r.o. Matice slovenskej 284/12, Trenčín |
44152086 | BOZP a OPP 9/2018 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | 8.11.2017 | |
11740225 | FIBEZ. s.r.o. Matice slovenskej 284/12, Trenčín |
44152086 | PZS 8/2018 | 20,00 vrátane DPH |
44152086 | 06.09.2017 | 11.09.2017 | 8.11.2017 | |
11740200 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | PZS 7/2018 | 20,00 vrátane DPH |
44152086 | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 7.11.2017 | |
11740166 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 5/2017 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 30.06.2017 | 12.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740137 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 5/2017 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 01.06.2017 | 05.06.2017 | 10.7.2017 | |
11740113 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 4/2017 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 13.6.2017 | |
11740089 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 3/2017 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 3.5.2017 | |
11740056 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 2/2017 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 3.5.2017 | |
11740026 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 1/2017 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 03.02.2017 | 09.02.2017 | 20.3.2017 | |
11740001 | FIBEZ Trenčín Matice slovenskej 284/12,TN |
44152086 | BOZP a OPP 12/2016 | 95,00 vrátane DPH |
44152086 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 20.3.2017 | |
11740272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.en.vyúč.1.-14.10.17 TN+AK | 254,15 vrátane DPH |
4039/2013 | 30.10.2017 | 06.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740256 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.ener.TN+AK 9/2017 | 167,27 vrátane DPH |
4039/2013 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 8.11.2017 | |
11740232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.ener.TN+AK 8/2017 | 131,38 vrátane DPH |
4039/2013 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | 8.11.2017 | |
11740220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | TN + AK el.en. 9/2017 | 360,61 vrátane DPH |
4039/2013 | 04.09.2017 | 11.09.2017 | 8.11.2017 | |
11740219 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia HO 9/2017 | 457,67 vrátane DPH |
4039/2013 | 05.09.2017 | 11.09.2017 | 8.11.2017 | |
11740211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | TN + AK el.en. vyúčt. 7/17 | 104,16 vrátane DPH |
4039/2013 | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 7.11.2017 | |
11740205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | TN + AK el.energia 7/17 | 360,61 vrátane DPH |
4039/2013 | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 7.11.2017 |