Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740382 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.145 ks | 4122,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 137/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740381 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 12/2017 | 72,53 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740380 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2017 vyúčtovanie | 10741,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740378 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Všeobecný materiál - zásuvka, hadica, sáčky, hmožd | 597,16 vrátane DPH |
N | 140/2017 | 07.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740377 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí za pobyt ÚZ Častá Papiernička | 132,00 vrátane DPH |
N | 59/2017 | 07.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740352 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2017 | 162,65 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 23.11.2017 | 13.12.2017 | 2.1.2018 |
11740385 | PSYCHOPROF s.r.o. Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky |
34132988 | NEO päťfaktorový osobnostný inventár + poštovné | 59,87 vrátane DPH |
N | 141/2017 | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 3.1.2018 |
11740371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 135,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 290,47 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740367 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a PO za 4.Q.2017 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 05.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740401 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
42391679 | Učebná pomôcka - Sogenzia pre deti | 28,60 vrátane DPH |
N | 142/2017 | 14.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740365 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Materiál pre pracovné stroje | 253,60 vrátane DPH |
N | 134/2017 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740364 | REGAS s.r.o. Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46350314 | Servisná kontrola plynových zariadení | 1349,40 vrátane DPH |
N | 124/2017 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740363 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín |
33164347 | Drobný materiál pre vodičov | 361,50 vrátane DPH |
N | 132/2017 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740362 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740361 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740359 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál - latex, pena, vane, ventily, batérie | 985,60 vrátane DPH |
N | 129/2017 | 01.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740372 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Storno k vydanej faktúre č. 17089 | -144,00 vrátane DPH |
N | 59/2017 | 07.12.2017 | 07.12.2017 | 3.1.2018 |
11740366 | BRENO s. r. o. Ku štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | Metrážny koberec 5,37 m | 171,58 vrátane DPH |
N | 135/2017 | 05.12.2017 | 07.12.2017 | 3.1.2018 |
11740400 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Predplatné - Finančný spravodajca 2018 | 26,40 vrátane DPH |
N | 131/2017 | 13.12.2017 | 06.12.2017 | 3.1.2018 |
11740384 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI právny systém a mzdové centrum - ročný prístup | 414,05 vrátane DPH |
N | 125/2017 | 08.12.2017 | 06.12.2017 | 3.1.2018 |
11740379 | ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
35765038 | 5 ks domácich telefónov Siemens Gigaset | 142,40 vrátane DPH |
N | 136/2017 | 08.12.2017 | 06.12.2017 | 3.1.2018 |
11740358 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie 12/2017 maloodber | 128,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 3.1.2018 |
11740357 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B TN869ET | 805,01 vrátane DPH |
N | 95/2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |
11740356 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Peugeot TN 681BS | 344,23 vrátane DPH |
N | 98/2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |
11740355 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Fabia TN242DZ | 233,78 vrátane DPH |
N | 103/2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |
11740354 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 200,33 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |
11740353 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy | 4577,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017 | N | 27.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740351 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 10+11/2017 | 34,00 vrátane DPH |
N | 122/2017 | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740349 | M+K Psychology, s.r.o. Haluzice 750, 913 07 Haluzice |
50640071 | Psychologické vyšetrenie pre posúdenie spôsobilosti | 90,00 vrátane DPH |
N | 116/2017 | 21.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740348 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov CF283A, Q2612AC | 235,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 120/2017 | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740346 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.10.-06.11.2017 | 2729,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740345 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A3, A4 | 742,54 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016 | 119/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740347 | TRELLIS a.s. Rybárska 5, 911 01 Trenčín |
31412173 | Kontrola a funkčná skúška snímačov plynu v kotolni | 144,00 vrátane DPH |
N | 71/2017 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | 2.1.2018 |
11740313 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2015, 2016 - vyúčtovanie Domaniža | -130,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 25.10.2017 | 29.11.2017 | 2.1.2018 |
11740344 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.343 ks | 4834,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 115/2017 | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 2.1.2018 |
11740350 | Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice - Šebastovce |
45740313 | Vyúčtovanie odborného semináru "Aktuálne problémy e-Governmentu v praxi" 21.11.2017 | 70,00 vrátane DPH |
N | 123/2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740343 | Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 113/2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740342 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 15.10.-31.10.2017 - vyúčtovanie | 1529,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |