Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740407 | Maprostav s.r.o. Kukučínova 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava kúpeľne RD v DM | 6404,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017 | N | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 |
11740184 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.658 ks | 5968,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 50/2017 | 15.06.2017 | 23.06.2017 | 27.9.2017 |
11740020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.630 ks | 5868,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 13/2017 | 07.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
11740304 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.568 ks | 5644,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 100/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |
11740223 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.415 ks | 5094,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 62/2017 | 11.07.2017 | 07.08.2017 | 29.12.2017 |
11740155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.390 ks | 5004,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 30/2017 | 18.05.2017 | 22.05.2017 | 26.6.2017 |
11740344 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.343 ks | 4834,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 115/2017 | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 2.1.2018 |
11740250 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.318 ks | 4744,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2017 | 11.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
11740353 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy | 4577,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017 | N | 27.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740147 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/2017 vyúčtovanie | 4323,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 10.05.2017 | 13.06.2017 | 26.6.2017 |
11740382 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.145 ks | 4122,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 137/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740334 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy s.č. 1684 | 4095,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017 | N | 07.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740335 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 vyúčtovanie | 3926,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740276 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 982 ks | 3535,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 90/2017 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
11740122 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 04.03.2017-05.04.2017 | 3198,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 8.6.2017 |
11740032 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 01.01.2017-06.02.2017 | 3032,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
11740391 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 11/2017 | 2997,71 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740405 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.11.-06.12.2017 | 2976,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 3.1.2018 |
11740308 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.09.-06.10.2017 | 2903,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 2.1.2018 |
11740185 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.05.2017-05.06.2017 | 2866,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 27.9.2017 |
11740253 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.07.2017-09.08.2017 | 2848,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
11740224 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.06.2017-06.07.2017 | 2736,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 17.07.2017 | 27.07.2017 | 29.12.2017 |
11740346 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.10.-06.11.2017 | 2729,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740154 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.04.2017-05.05.2017 | 2706,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.05.2017 | 29.05.2017 | 26.6.2017 |
11740420 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Zimná rekreácia pre deti v Hoteli Lesák 27.-31.12.2017 pre 24 detí | 2400,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 16/2017/EKON zo dňa 20.12.2017 | N | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 3.1.2018 |
11740084 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.02.2017-03.03.2017 | 2329,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 21.03.2017 | 30.03.2017 | 3.5.2017 |
11740368 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2297,69 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016 | 118/2017 | 06.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 |
11740282 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 10.08.-07.09.2017 | 2023,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 29.12.2017 |
11740004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 22.3.2017 |
11740306 | SAD SLOVAKIA, s.r.o. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
50645790 | Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko) | 1700,00 vrátane DPH |
N | 82/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |
11740263 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 09/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
11740238 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 08/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
11740210 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 07/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
11740170 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 06/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 27.9.2017 |
11740133 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
11740096 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 8.6.2017 |
11740073 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 03/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 |
11740034 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1626,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 16.02.2017 | 06.03.2017 | 23.3.2017 |
11740038 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 02/2017 veľkoodber | 1606,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
11740310 | ts globe s.r.o. M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina |
47682621 | Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017 | 1572,00 vrátane DPH |
N | 86/2017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 2.1.2018 |