Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740343 | Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 113/2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740342 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 15.10.-31.10.2017 - vyúčtovanie | 1529,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740341 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Služby - vytvorenie konta a inštalácia MS Office | 24,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 91/2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2017 | 287,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740339 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740338 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 11/2017 | 72,53 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740337 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie za 11/2017 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu č.j. VG2/464/2017 zo dňa 30.06.2017 | 79/2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740336 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2017 | 623,66 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740335 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 vyúčtovanie | 3926,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740334 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy s.č. 1684 | 4095,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017 | N | 07.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740333 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2017 | 135,11 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.11.2017 | 13.11.2017 | 2.1.2018 |
11740332 | SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
26785512 | Vyúčtovanie - školenie IMA | 144,00 vrátane DPH |
N | 105/2017 | 06.11.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
11740331 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 11/2017 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 77/2017 | 06.11.2017 | 13.11.2017 | 2.1.2018 |
11740330 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 11/2017 - Horná Súča | 25,37 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740329 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 11/2017 - Domaniža 2 | 10,43 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740328 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 11/2017 - Domaniža | 74,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740327 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 11/2017 - Trenč. Teplice | 16,82 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740326 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštových poukazov + DPH + manipulačný poplatok | 13,67 vrátane DPH |
N | 107/2017 | 03.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740325 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 10/2017 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.11.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740324 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.11.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740323 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.11.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740322 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 10/2017 vyúčtovanie | 1131,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740321 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2017 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740320 | Tibor Jacko Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín |
40193454 | Dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov | 232,20 vrátane DPH |
N | 106/2017 | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740319 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 10/2017 vyúčtovanie | 81,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 30.10.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740318 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 11/2017 - Pribinova PX | 1,49 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740317 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 10/2017 | 196,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 27.10.2017 | 13.11.2017 | 2.1.2018 |
11740316 | SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
26785512 | Poskytnuté služby podľa priloženého pracovného výkazu | 240,00 vrátane DPH |
N | 96/2017 | 27.10.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740315 | EDOS - PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Poplatok za seminár Bratislava 26.10.2017 | 64,00 vrátane DPH |
N | 101/2017 | 27.10.2017 | 23.10.2017 | 2.1.2018 |
11740314 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 10/2017 | 37,43 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 78/2017 | 25.10.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740313 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2015, 2016 - vyúčtovanie Domaniža | -130,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 25.10.2017 | 29.11.2017 | 2.1.2018 |
11740312 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2017 | 232,22 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 23.10.2017 | 13.11.2017 | 2.1.2018 |
11740311 | Spojená škola internátna Úzka 2, 971 01 Prievidza |
31116183 | Ubytovanie dieťaťa 09/2017 | 31,46 vrátane DPH |
N | 110/2007 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 2.1.2018 |
11740310 | ts globe s.r.o. M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina |
47682621 | Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017 | 1572,00 vrátane DPH |
N | 86/2017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 2.1.2018 |
11740309 | Spojená škola Piešťany Valová 40, 921 01 Piešťany |
35629959 | Školenie 16.-17.10.2017 Detský autizmus | 50,00 vrátane DPH |
N | 111/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 2.1.2018 |
11740308 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.09.-06.10.2017 | 2903,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 2.1.2018 |
11740307 | Zuzana Zimová Láb Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | Vzdelávanie k téme Reflexia profesijnej role | 27,00 vrátane DPH |
N | 109/2017 | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 2.1.2018 |
11740306 | SAD SLOVAKIA, s.r.o. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
50645790 | Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko) | 1700,00 vrátane DPH |
N | 82/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |
11740305 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov CF 283A, Smart Black Toner HP | 170,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 102/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |
11740304 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1.568 ks | 5644,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 100/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |