Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740257 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál toneru MLT-D1052L Black | 70,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 81/2017 | 24.08.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
11740306 | SAD SLOVAKIA, s.r.o. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
50645790 | Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko) | 1700,00 vrátane DPH |
N | 82/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |
11740281 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Inštalácia routra k PC | 12,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 83/2017 | 14.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
11740285 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Aktualizačná odborná príprava kuričov | 120,00 vrátane DPH |
N | 84/2017 | 26.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
11740279 | Dopravné služby PB, s.r.o. Zákvašov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica |
50366793 | Odvoz a zneškodnenie odpadu, poplatok za uskladnenie odpadu | 378,86 vrátane DPH |
N | 85/2017 | 13.09.2017 | 26.09.2019 | 29.12.2017 |
11740310 | ts globe s.r.o. M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina |
47682621 | Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017 | 1572,00 vrátane DPH |
N | 86/2017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 2.1.2018 |
11740266 | Tibor Jacko Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín |
40193454 | Dezinsekcia - hubenie ôs a sršňov | 72,00 vrátane DPH |
N | 87/2017 | 05.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
11740270 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner originál Q6000A Black | 78,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 88/2017 | 07.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
11740111 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Víkendový pobyt pre MD v Lysej pod Makytou | 99,00 vrátane DPH |
N | 9/2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 8.6.2017 |
11740276 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky 982 ks | 3535,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 90/2017 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
11740341 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Služby - vytvorenie konta a inštalácia MS Office | 24,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 91/2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740376 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Seminár Výchova dertí v NRS .... - vyúčtovanie | 80,00 vrátane DPH |
N | 92/2017 | 07.12.2017 | 21.09.2017 | 3.1.2018 |
11740283 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Poplatok za odborný seminár Možnosti diagnostiky | 232,00 vrátane DPH |
N | 93/2017 | 19.09.2017 | 21.09.2017 | 29.12.2017 |
11740295 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie poplatku za školenie 14.12.2017 mzdy | 72,00 vrátane DPH |
N | 94/2017 | 05.10.2017 | 26.09.2017 | 2.1.2018 |
11740357 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B TN869ET | 805,01 vrátane DPH |
N | 95/2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |
11740316 | SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
26785512 | Poskytnuté služby podľa priloženého pracovného výkazu | 240,00 vrátane DPH |
N | 96/2017 | 27.10.2017 | 07.11.2017 | 2.1.2018 |
11740287 | MERTOP s.r.o. Otrokovická 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná, bal. 25 kg | 78,00 vrátane DPH |
N | 97/2017 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | 2.1.2018 |
11740356 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Peugeot TN 681BS | 344,23 vrátane DPH |
N | 98/2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |
11740303 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Poplatok za seminár Správa majetku štátu Bratislava 10.10.2017 | 75,00 vrátane DPH |
N | 99/2017 | 11.10.2017 | 09.10.2017 | 2.1.2018 |
11740423 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2017 | 319,97 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 3.1.2018 |
11740422 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2018 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 3.1.2018 |
11740421 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2018 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 3.1.2018 |
11740420 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Zimná rekreácia pre deti v Hoteli Lesák 27.-31.12.2017 pre 24 detí | 2400,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 16/2017/EKON zo dňa 20.12.2017 | N | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 3.1.2018 |
11740415 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 3.1.2018 |
11740407 | Maprostav s.r.o. Kukučínova 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava kúpeľne RD v DM | 6404,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017 | N | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 |
11740406 | Maprostav s.r.o. Kukučínova 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava podlahových plôch prízemia RD v DM | 17866,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017 a Dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2017 | N | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 |
11740405 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.11.-06.12.2017 | 2976,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 3.1.2018 |
11740403 | AutoMarket Trenčín s.r.o. M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
36336394 | Osobný automobil Kia Carens 2017 Gold | 19988,99 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201767922_Z zo dňa 15.12.2017 | N | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 3.1.2018 |
11740391 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 11/2017 | 2997,71 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740386 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2017 | 599,12 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740380 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2017 vyúčtovanie | 10741,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 135,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 290,47 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740367 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a PO za 4.Q.2017 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 05.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740362 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740361 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740360 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 11/2017 | 23,64 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 3.1.2018 |
11740358 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie 12/2017 maloodber | 128,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 3.1.2018 |
11740354 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 200,33 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |