
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740033 | PsycheRhesis, s.r.o. Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín |
50123378 | Klinicko-psychodiagnostické služby 06.02.2017 | 175,00 vrátane DPH |
N | 10/2017 | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
11740366 | BRENO s. r. o. Ku štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | Metrážny koberec 5,37 m | 171,58 vrátane DPH |
N | 135/2017 | 05.12.2017 | 07.12.2017 | 3.1.2018 |
11740305 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov CF 283A, Smart Black Toner HP | 170,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 102/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |
11740081 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne tonery CF283A (3 ks) | 169,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 20/2017 | 16.03.2017 | 27.03.2017 | 3.5.2017 |
11740125 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 04/2017 | 168,90 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 24.04.2017 | 17.05.2017 | 8.6.2017 |
11740246 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál toneru MW558 Black Printer Toner Dell | 163,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 68/2017 | 08.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
11740352 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2017 | 162,65 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 23.11.2017 | 13.12.2017 | 2.1.2018 |
11740410 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava a ubytovanie počas víkendového pobytu č. 3 SOS Domováci domovákom 10.-12.11.2017 | 160,00 vrátane DPH |
N | 117/2018 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 |
11740409 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava a ubytovanie počas víkendového pobytu SOS Domováci domovákom 02.-04.06.2016 | 160,00 vrátane DPH |
N | 43/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 |
11740245 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov - C8767EE,C8766EE,CF283A,CF350A | 159,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 67/2017 | 07.08.2017 | 30.08.2017 | 29.12.2017 |
11740232 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Všeobecný materiál - šupátko, teplomer | 154,03 vrátane DPH |
N | 70/2017 | 31.07.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
11740037 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 02/2017 maloodber | 153,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
11740398 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Kancelárska stolička Lindy 1+1 | 144,00 vrátane DPH |
N | 143/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 3.1.2018 |
11740347 | TRELLIS a.s. Rybárska 5, 911 01 Trenčín |
31412173 | Kontrola a funkčná skúška snímačov plynu v kotolni | 144,00 vrátane DPH |
N | 71/2017 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | 2.1.2018 |
11740332 | SOFTIP a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
26785512 | Vyúčtovanie - školenie IMA | 144,00 vrátane DPH |
N | 105/2017 | 06.11.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
11740234 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí počas pobytu v ÚZ Častá Papiernička | 144,00 vrátane DPH |
N | 59/2017 | 31.07.2017 | 18.04.2017 | 29.12.2017 |
11740112 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Zimný pobyt v Terchovej 19.02.-25.02.2017 | 144,00 vrátane DPH |
N | 17/2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 8.6.2017 |
11740379 | ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
35765038 | 5 ks domácich telefónov Siemens Gigaset | 142,40 vrátane DPH |
N | 136/2017 | 08.12.2017 | 06.12.2017 | 3.1.2018 |
11740085 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 01.01.2017-06.02.2017 doplatok | 142,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 21.03.2017 | 30.03.2017 | 3.5.2017 |
11740231 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Vyúčtovanie poplatku za seminár 25.04.2017 | 140,00 vrátane DPH |
N | 36/2017 | 28.07.2017 | 21.04.2017 | 29.12.2017 |
11740293 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla traktor TN159AC | 139,54 vrátane DPH |
N | 74/2017 | 03.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
11740262 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 09/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
11740237 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 08/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
11740209 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 07/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
11740169 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 06/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 27.9.2017 |
11740132 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
11740097 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 8.6.2017 |
11740072 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 03/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 |
11740371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 135,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 3.1.2018 |
11740333 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2017 | 135,11 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.11.2017 | 13.11.2017 | 2.1.2018 |
11740280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2017 | 135,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 14.09.2017 | 19.09.2017 | 29.12.2017 |
11740296 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2017 | 134,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 05.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
11740377 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí za pobyt ÚZ Častá Papiernička | 132,00 vrátane DPH |
N | 59/2017 | 07.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740358 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie 12/2017 maloodber | 128,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 3.1.2018 |
11740252 | Peter MURKO-KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
11979763 | Čistenie a kontrola komínov TN, Domaniža | 127,00 vrátane DPH |
N | 73/2017 | 16.08.2017 | 24.08.2017 | 29.12.2017 |
11740254 | Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín |
07128396 | Prečistenie kanalizácie v havarijnom stave | 121,87 vrátane DPH |
N | 69/2017 | 21.08.2017 | 24.08.2017 | 29.12.2017 |
11740207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017 | 121,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 29.12.2017 |
11740285 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Aktualizačná odborná príprava kuričov | 120,00 vrátane DPH |
N | 84/2017 | 26.09.2017 | 02.10.2017 | 29.12.2017 |
11740173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.05.-31.05.2017 | 120,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 05.06.2017 | 23.06.2017 | 27.9.2017 |
11740124 | SAD AGENCY, s.r.o. Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46671897 | Preprava osôb 01.04.2017 Horné Srnie-TN-PD a späť | 120,00 vrátane DPH |
N | 25/2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 8.6.2017 |