Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740033   PsycheRhesis, s.r.o.
Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby 06.02.2017  175,00 
vrátane DPH
10/2017  15.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740366   BRENO s. r. o.
Ku štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  Metrážny koberec 5,37 m  171,58 
vrátane DPH
135/2017  05.12.2017  07.12.2017  3.1.2018 
11740305   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov CF 283A, Smart Black Toner HP  170,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  102/2017  12.10.2017  17.10.2017  2.1.2018 
11740081   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne tonery CF283A (3 ks)  169,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  20/2017  16.03.2017  27.03.2017  3.5.2017 
11740125   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 04/2017  168,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  24.04.2017  17.05.2017  8.6.2017 
11740246   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originál toneru MW558 Black Printer Toner Dell  163,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  68/2017  08.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740352   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2017  162,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  23.11.2017  13.12.2017  2.1.2018 
11740410   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava a ubytovanie počas víkendového pobytu č. 3 SOS Domováci domovákom 10.-12.11.2017  160,00 
vrátane DPH
117/2018  20.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740409   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava a ubytovanie počas víkendového pobytu SOS Domováci domovákom 02.-04.06.2016  160,00 
vrátane DPH
43/2017  20.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740245   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov - C8767EE,C8766EE,CF283A,CF350A  159,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  67/2017  07.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740232   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Všeobecný materiál - šupátko, teplomer  154,03 
vrátane DPH
70/2017  31.07.2017  08.08.2017  29.12.2017 
11740037   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 maloodber  153,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  13.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740398   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Kancelárska stolička Lindy 1+1  144,00 
vrátane DPH
143/2017  13.12.2017  15.12.2017  3.1.2018 
11740347   TRELLIS a.s.
Rybárska 5, 911 01 Trenčín
31412173  Kontrola a funkčná skúška snímačov plynu v kotolni  144,00 
vrátane DPH
71/2017  20.11.2017  29.11.2017  2.1.2018 
11740332   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
26785512  Vyúčtovanie - školenie IMA  144,00 
vrátane DPH
105/2017  06.11.2017  16.10.2017  2.1.2018 
11740234   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava detí počas pobytu v ÚZ Častá Papiernička  144,00 
vrátane DPH
59/2017  31.07.2017  18.04.2017  29.12.2017 
11740112   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Zimný pobyt v Terchovej 19.02.-25.02.2017  144,00 
vrátane DPH
17/2017  07.04.2017  18.04.2017  8.6.2017 
11740379   ELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13, 82104 Bratislava
35765038  5 ks domácich telefónov Siemens Gigaset  142,40 
vrátane DPH
136/2017  08.12.2017  06.12.2017  3.1.2018 
11740085   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 01.01.2017-06.02.2017 doplatok  142,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  21.03.2017  30.03.2017  3.5.2017 
11740231   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Vyúčtovanie poplatku za seminár 25.04.2017  140,00 
vrátane DPH
36/2017  28.07.2017  21.04.2017  29.12.2017 
11740293   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla traktor TN159AC  139,54 
vrátane DPH
74/2017  03.10.2017  16.10.2017  2.1.2018 
11740262   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.09.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740237   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 08/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.08.2017  08.08.2017  29.12.2017 
11740209   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.07.2017  12.07.2017  29.12.2017 
11740169   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.06.2017  12.06.2017  27.9.2017 
11740132   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740097   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.04.2017  11.04.2017  8.6.2017 
11740072   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 03/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  08.03.2017  14.03.2017  3.5.2017 
11740371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2017  135,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.12.2017  11.12.2017  3.1.2018 
11740333   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2017  135,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.11.2017  13.11.2017  2.1.2018 
11740280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 08/2017  135,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  14.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740296   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2017  134,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  05.10.2017  16.10.2017  2.1.2018 
11740377   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava detí za pobyt ÚZ Častá Papiernička  132,00 
vrátane DPH
59/2017  07.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740358   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie 12/2017 maloodber  128,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  01.12.2017  05.12.2017  3.1.2018 
11740252   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov TN, Domaniža  127,00 
vrátane DPH
73/2017  16.08.2017  24.08.2017  29.12.2017 
11740254   Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce
Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín
07128396  Prečistenie kanalizácie v havarijnom stave  121,87 
vrátane DPH
69/2017  21.08.2017  24.08.2017  29.12.2017 
11740207   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017  121,57 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  04.07.2017  14.07.2017  29.12.2017 
11740285   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  120,00 
vrátane DPH
84/2017  26.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.05.-31.05.2017  120,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  05.06.2017  23.06.2017  27.9.2017 
11740124   SAD AGENCY, s.r.o.
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
46671897  Preprava osôb 01.04.2017 Horné Srnie-TN-PD a späť  120,00 
vrátane DPH
25/2017  24.04.2017  26.04.2017  8.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť