Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740039 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 02/2017 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
11740031 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2017 maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 13.02.2017 | 06.03.2017 | 23.3.2017 |
11740336 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2017 | 623,66 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740117 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB | 629,36 vrátane DPH |
N | 23/2017 | 11.04.2017 | 03.05.2017 | 8.6.2017 |
11740126 | Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika Spartakovská 3, 917 01 Trnava |
42290422 | Poplatok za účasť na svetovej vedeckej konferencii Deti v sieti: Sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania | 630,00 vrátane DPH |
N | 34/2017 | 24.04.2017 | 13.04.2017 | 8.6.2017 |
11740302 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 09/2017 vyúčtovanie | 690,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 2.1.2018 |
11740396 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Regále, dvere, stoličky | 692,40 vrátane DPH |
N | 130/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 3.1.2018 |
11740218 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 6/2017 | 722,78 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 10.07.2017 | 20.07.2017 | 29.12.2017 |
11740177 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 05/2017 vyúčtovanie | 730,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 08.06.2017 | 07.07.2017 | 27.9.2017 |
11740345 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A3, A4 | 742,54 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016 | 119/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |
11740357 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B TN869ET | 805,01 vrátane DPH |
N | 95/2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 2.1.2018 |
11740145 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 4/2017 | 896,80 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 09.05.2017 | 31.05.2017 | 26.6.2017 |
11740414 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Služby servisné súvisiace s PC - výmena, inštalácia | 938,04 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 121/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 3.1.2018 |
11740359 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál - latex, pena, vane, ventily, batérie | 985,60 vrátane DPH |
N | 129/2017 | 01.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740146 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 vyúčtovanie | 990,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.05.2017 | 09.06.2017 | 26.6.2017 |
11740413 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Služby servisné súvisiace s PC - výmena, inštalácia | 996,36 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 121/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 3.1.2018 |
11740387 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov | 1111,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 133/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 3.1.2018 |
11740322 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 10/2017 vyúčtovanie | 1131,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.11.2017 | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
11740364 | REGAS s.r.o. Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46350314 | Servisná kontrola plynových zariadení | 1349,40 vrátane DPH |
N | 124/2017 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 3.1.2018 |
11740115 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 03/2017 vyúčtovanie | 1410,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.04.2017 | 09.05.2017 | 8.6.2017 |
11740342 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 15.10.-31.10.2017 - vyúčtovanie | 1529,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 2.1.2018 |
11740080 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 02/2017 vyúčtovanie | 1538,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 16.03.2017 | 27.03.2017 | 3.5.2017 |
11740310 | ts globe s.r.o. M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina |
47682621 | Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017 | 1572,00 vrátane DPH |
N | 86/2017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 2.1.2018 |
11740038 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 02/2017 veľkoodber | 1606,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 23.3.2017 |
11740034 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1626,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 16.02.2017 | 06.03.2017 | 23.3.2017 |
11740263 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 09/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 29.12.2017 |
11740238 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 08/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 29.12.2017 |
11740210 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 07/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 29.12.2017 |
11740170 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 06/2017 veľkoodber | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 27.9.2017 |
11740133 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
11740096 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 8.6.2017 |
11740073 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 03/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 |
11740306 | SAD SLOVAKIA, s.r.o. Štúrova 72, 949 01 Nitra |
50645790 | Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko) | 1700,00 vrátane DPH |
N | 82/2017 | 12.10.2017 | 17.10.2017 | 2.1.2018 |
11740004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber | 1800,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 12.01.2017 | 31.01.2017 | 22.3.2017 |
11740282 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 10.08.-07.09.2017 | 2023,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 29.12.2017 |
11740368 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2297,69 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016 | 118/2017 | 06.12.2017 | 22.12.2017 | 3.1.2018 |
11740084 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.02.2017-03.03.2017 | 2329,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 21.03.2017 | 30.03.2017 | 3.5.2017 |
11740420 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Zimná rekreácia pre deti v Hoteli Lesák 27.-31.12.2017 pre 24 detí | 2400,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 16/2017/EKON zo dňa 20.12.2017 | N | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 3.1.2018 |
11740154 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 06.04.2017-05.05.2017 | 2706,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.05.2017 | 29.05.2017 | 26.6.2017 |
11740346 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.10.-06.11.2017 | 2729,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 20.11.2017 | 30.11.2017 | 2.1.2018 |