Faktúry 2018 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840178   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  56,44 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    19.7.2018  19.07.2018  20.7.2018 
11840154   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  46,98 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.6.2018  22.06.2018  25.6.2018 
11840153   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  93,60 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026  obj.č.14/2017/NM z 4.9.2017  21.6.2018  22.06.2018  25.6.2018 
11840152   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  103,01 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.6.2018  21.06.2018  21.6.2018 
11840123   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  106,25 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.5.2018  21.05.2018  22.5.2018 
11840096   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  105,37 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    19.4.2018  20.04.2018  20.4.2018 
11840072   Orange Slovensko a.s
Bajkalská 28 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  103,90 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    21.3.2018  22.03.2018  22.3.2018 
11840042   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  63,47 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.2.2018  21.02.2018  27.2.2018 
11840017   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  Mobilné hovory  63,78 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    22.1.2018  23.01.2018  23.1.2018 
11840254   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2090 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    5.11.2018  06.11.2018  7.11.2018 
11840241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    8.10.2018  09.10.2018  9.10.2018 
11840206   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.9.2018  04.09.2018  4.9.2018 
11840187   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1941,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.8.2018  02.08.2018  2.8.2018 
11840171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1485,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.7.2018  04.07.2018  9.7.2018 
11840131   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.143,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.6.2018  04.06.2018  4.6.2018 
11840112   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Stravné poukážky  2348,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.5.2018  03.05.2018  3.5.2018 
11840081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2329,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    4.4.2018  05.04.2018  5.4.2018 
11840050   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2451 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.3.2018  02.03.2018  6.3.2018 
11840026   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Eelektronické stravné poukážky  2097,60 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.2.2018  02.02.2018  5.2.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018  15.1.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018  15.1.2018 
11840274   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  194,64 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    23.11.2018  23.11.2018  20.12.2018 
11840245   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  150,83 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    12.10.2018  12.10.2018  12.10.2018 
11840215   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné a stočné  107,32 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    12.9.2018  13.09.2018  13.9.2018 
11840198   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  63,04 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    15.8.2018  15.08.2018  15.8.2018 
11840176   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  128,93 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    17.7.2018  19.07.2018  20.7.2018 
11840149   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné,stočné  138,22 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    19.6.2018  19.06.2018  20.6.2018 
11840122   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  175,81 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    21.5.2018  21.05.2018  22.5.2018 
11840095   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné,stočné  137,11 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    18.4.2018  18.04.2018  18.4.2018 
11840069   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné,stočné  126,88 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    16.3.2018  19.03.2018  19.3.2018 
11840041   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  166,68 
vrátane DPH
Zmluva 480/2014    19.2.2018  19.02.2018  19.2.2018 
11840099   Reedukačné centrum
Zámok1 Hlohovec
00163309  Strava   70,20 
bez DPH
zmluva 113/2017-003    25.4.2018  25.04.2018  25.4.2018 
11840150   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava
36252417  Prenájom HP kopírky ( 6-12)  16,72 
vrátane DPH
zmluva 111180177BPT    19.6.2018  19.06.2018  20.6.2018 
11840259   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  216,84 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    9.11.2018  12.11.2018  13.11.2018 
11840246   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  174,35 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    12.10.2018  12.10.2018  12.10.2018 
11840236   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  12,74 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
11840235   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
118402334   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
11840233   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
11840292   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    10.12.2018  10.12.2018  20.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť