Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840109 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 2.5.2018 | 02.05.2018 | 3.5.2018 | |
11840079 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.4.2018 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | |
11840057 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka PLynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 5.3.2018 | 05.03.2018 | 6.3.2018 | |
11840028 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 2.2.2018 | 02.02.2018 | 5.2.2018 | ||
11840010 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu- vyúčtovanie | 1300,18 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 15.1.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840001 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.1.2018 | 03.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840182 | LUX-BS s.r.o JÓkaiho 32 Komárno |
36282901 | Ubytovanie | 89,80 vrátane DPH |
26.7.2018 | 26.07.2018 | 31.7.2018 | ||
11840267 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 228,18 vrátane DPH |
obj. č.24/2018/MY zo dňa 21.11.2018 | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840243 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Individuálna a skupinová supervízia | 318 bez DPH |
obj.č.19/2018/MY z 26.9.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | |
11840100 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Skupinová a individuálna supervízia | 408 bez DPH |
obj.č.8/201//NM z 25.4.2018 | 27.4..2018 | 30.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840074 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Seminár pre soc. pracovníčky | 69 bez DPH |
22.3.2018 | 22.03.2018 | 28.3.2018 | ||
11840066 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Supervízia | 438,0 bez DPH |
obj.č.4/2018/MY z 7.3.2018 | 13.3.2018 | 14.03.2018 | 14.3.2018 | |
11840254 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2090 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 5.11.2018 | 06.11.2018 | 7.11.2018 | |
11840241 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2424,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 8.10.2018 | 09.10.2018 | 9.10.2018 | |
11840206 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2.424,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | |
11840187 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 1941,80 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.8.2018 | 02.08.2018 | 2.8.2018 | |
11840171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 1485,80 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.7.2018 | 04.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840131 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2.143,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.6.2018 | 04.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840112 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Stravné poukážky | 2348,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.5.2018 | 03.05.2018 | 3.5.2018 | |
11840081 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2329,40 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.4.2018 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | |
11840050 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2451 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.3.2018 | 02.03.2018 | 6.3.2018 | |
11840026 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Eelektronické stravné poukážky | 2097,60 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.2.2018 | 02.02.2018 | 5.2.2018 | |
11840003 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2253,40 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 8.1.2018 | 08.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840003 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2253,40 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 8.1.2018 | 08.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840251 | GC-Tech Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Tonery | 529,32 vrátane DPH |
obj.č.19/2018/NM z 10.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | |
11840127 | GC-Tech Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Kancelársky papier, tonery | 422,62 vrátane DPH |
obj.č.9/2018/NM z 25.5.2018 | 31.5.2018 | 01.06.2018 | 1.6.2018 | |
11840062 | GC-Tech Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | 189,86 bez DPH |
obj.6/2018/NM z 5.3.2018 | 7.3.2018 | 08.03.2018 | 14.3.2018 | ||
11840287 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 9.1.2018 | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840285 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 4.12.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840257 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 6.11.2018 | 07.11.2018 | 7.11.2018 | |
11840256 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 6.11.2018 | 07.11.2018 | 7.11.2018 | |
11840255 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti EVC | 15,00 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 9.1.2018 | 6.11.2018 | 07.11.2018 | 7.11.2018 | |
11840229 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 3.10.2018 | 03.10.2018 | 5.10.2018 | |
11840228 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
Služby v oblasti EVC | 15,00 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 9.1.2018 | 3.10.2018 | 03.10.2018 | 5.10.2018 | ||
11840227 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 3.10.2018 | 03.10.2018 | 5.10.2018 | |
11840204 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti EVC | 15,00 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 31.8.2018 | 31.08.2018 | 3.9.2018 | |
11840203 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 156,00 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 31.8.2018 | 31.08.2018 | 3.9.2018 | |
11840202 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP a OPP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 31.8.2018 | 31.08.2018 | 3.9.2018 | |
11840193 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 7.8.2018 | 07.08.2018 | 8.8.2018 | |
11840185 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 1.8.2018 | 02.08.2018 | 2.8.2018 |