Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840239 | CORA s.r.o Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | Oprava automobilu Opel Vivaro | 3190 vrátane DPH |
obj.č.9/2018/MY | 5.10.2018 | 5.10.20187 | 9.10.2018 | |
11840162 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | letný tábor | 3000 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 2.7.2018 | 02.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840050 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2451 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.3.2018 | 02.03.2018 | 6.3.2018 | |
11840241 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2424,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 8.10.2018 | 09.10.2018 | 9.10.2018 | |
11840112 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Stravné poukážky | 2348,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.5.2018 | 03.05.2018 | 3.5.2018 | |
11840081 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2329,40 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.4.2018 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | |
11840003 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2253,40 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 8.1.2018 | 08.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840003 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2253,40 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 8.1.2018 | 08.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840026 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Eelektronické stravné poukážky | 2097,60 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.2.2018 | 02.02.2018 | 5.2.2018 | |
11840254 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2090 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 5.11.2018 | 06.11.2018 | 7.11.2018 | |
11840187 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 1941,80 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.8.2018 | 02.08.2018 | 2.8.2018 | |
11840171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 1485,80 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.7.2018 | 04.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840010 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu- vyúčtovanie | 1300,18 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 15.1.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840248 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Manažérske zručnosti pre riaditeľa | 1216,0 bez DPH |
obj. č.21/2018/MY z 1.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 16.10.2018 | |
11840200 | Miroslav Janega-BOSCH Trenčianska 32, Nové Mesto nad Váhom |
11771291 | oprava motorového vozidla Peugeot | 878,44 vrátane DPH |
obj. č. 15/2018/NM | 28.8.2018 | 28.08.2018 | 30.8.2018 | |
118400090 | Miroslav Janega-BOSCH Nová Bošáca 85, prev Nové Mesto n.V: |
11771291 | Oprava osobného motorového vozidla Fiat Ducato | 876,73 vrátane DPH |
obj.č.7/2018/NM z 9.4.2018 | 13.4.2018 | 16.04.2018 | 16.4.2018 | |
11840156 | Technické služby mesta Banská 6279/1 ,Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Odvoz KO | 850,00 bez DPH |
zmluva ZKO/2012/26 | 21.6.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
11840270 | AXDATA s.r.o. Škultétyho 22, 08001 Prešov |
36508411 | notebook, MS Office 2016 | 816,25 vrátane DPH |
obj. č. 25/2018/MY zo dňa 21.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840258 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 6.11.2018 | 07.11.2018 | 7.11.2018 | |
11840230 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.10.2018 | 03.10.2018 | 5.10.2018 | |
11840207 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | |
11840188 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.8.2018 | 06.08.2018 | 8.8.2018 | |
11840169 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.7.2018 | 04.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840140 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.6.2018 | 05.06.2018 | 6.6.2018 | |
11840109 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 2.5.2018 | 02.05.2018 | 3.5.2018 | |
11840079 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 4.4.2018 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | |
11840057 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka PLynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 5.3.2018 | 05.03.2018 | 6.3.2018 | |
11840028 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 2.2.2018 | 02.02.2018 | 5.2.2018 | ||
11840001 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 754,29 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 3.1.2018 | 03.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840027 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | Revízie plynových zariadení | 586,80 vrátane DPH |
objednávka 3/2018/NM | 2.2.2018 | 02.02.2018 | 5.2.2018 | |
11840251 | GC-Tech Gerši Jilemníckeho 6 Trenčín |
36880574 | Tonery | 529,32 vrátane DPH |
obj.č.19/2018/NM z 10.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | |
11840294 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840252 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 2.11.2018 | 02.11.2018 | 2.11.2018 | |
11840226 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 2.10.2018 | 03.10.2018 | 5.10.2018 | |
11840205 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 3.9.2018 | 03.09.2018 | 3.9.2018 | |
11840186 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,40 bez DPH |
zmluva z 14.12.2000 | 1.8.2018 | 02.08.2018 | 2.8.2018 | |
11840170 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 4.7.2018 | 04.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840130 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,40 vrátane DPH |
zmluva z 14.12.2000 | 1.6.2018 | 04.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840104 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,470 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 2.5.2018 | 02.05.2018 | 3.5.2018 | |
11840080 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom | 524,40 bez DPH |
zmluva z 14.12.2000 | 4.4.2018 | 05.04.2018 | 5.4.2018 |