Faktúry 2018 (DeD Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840021   Konica Minolta, spol.s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok  18,34 
vrátane DPH
4000021    19.01.2018  25.01.2018  27.2.2018 
11840019   TVK, a.s.
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín
36302724  vodné,stočné TN 7.12.17-8.1.18  137,18 
vrátane DPH
788/2014    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840018   TVK, a.s.
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín
36302724  vodné,stočné AK 1.12.17-12.1.18  114,29 
vrátane DPH
788/2014    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840017   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  čiast.za ubytovanie M.L. 1/2018  69,46 
vrátane DPH
  obj.  12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840016   Liečebno-výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806  stravné za pobyt M.L. 1/2018  63,42 
vrátane DPH
  obj.  12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 1.1.-31.12.2017 AK  1292,24 
vrátane DPH
P1390/2015    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840014   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 1.1.-31.12.2017 TN  1502,29 
vrátane DPH
P1390/2015    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840013   Ján Minárech
Chocholná-Velčice 160, 913 04
35179023  vývoz odpadu HO  228,42 
vrátane DPH
  obj.  12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840012   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčt.fa EE 1.12-31.12.2017 TN  313,54 
vrátane DPH
7/2017    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840011   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčt.fa EE 1.12-31.12.2017 AK  295,18 
vrátane DPH
7/2017    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840010   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčt.fa EE 15.10-31.12.2017 HO  2156,70 
vrátane DPH
7/2017    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Internet TN 12/2017  54,44 
vrátane DPH
5100038236    08.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefóny + internet TN+AK 12/17  110,70 
vrátane DPH
5100046097    05.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840004   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 27.12.-26.1.18  220,07 
vrátane DPH
A7722503    04.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840020   Portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  seminár "dieťa s problém.správ."  59,04 
vrátane DPH
  obj.  15.01.2018  16.01.2018  27.2.2018 
11840009   Exekút.úrad,Mgr.Dzuríková
Mlynská 3,957 01 Bánovce n/B
36128619  trovy exekúcie Smolková Lenka  41,83 
vrátane DPH
    08.01.2018  10.01.2018  27.2.2018 
11840008   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  elektrická energia HO 1/2018  558,65 
vrátane DPH
7/2017    08.01.2018  10.01.2018  27.2.2018 
11840006   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 1/2018  2891,80 
vrátane DPH
3/2016    05.01.2018  08.01.2018  27.2.2018 
11840003   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 1/2018  314,93 
vrátane DPH
P1390/2015    03.01.2018  08.01.2018  27.2.2018 
11840002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 1/2018  429,83 
vrátane DPH
P1390/2015    03.01.2018  08.01.2018  27.2.2018 
11840001   FIBEZ s.r.o.
Matice slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby BOZP+OPP 12/2017  130,00 
vrátane DPH
9/2017    03.01.2018  08.01.2018  27.2.2018 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  6.2.2019 
11840089   L. Hodulík EFEKT SECURITY
Dlhé Hony 1158/7, 91101 Trenčín
42148740  strážna služba 3/2018  4292,88 
vrátane DPH
2/2018    05.04.2018  23.042.018  23.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť