Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840117 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 5/2018 Horné Orechové | 558,65 vrátane DPH |
7/2017 | 03.05.2018 | 21.05.2018 | 12.6.2018 | |
11840131 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 4/2018 TN | 266,62 vrátane DPH |
7/2017 | 11.05.2018 | 21.05.2018 | 12.6.2018 | |
11840081 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 4/2018 Horné Orechové | 558,65 vrátane DPH |
7/2017 | 03.04.2018 | 16.04.2018 | 23.5.2018 | |
11840132 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol.cesta 14,974 05 B.Bystrica |
36597007 | EE 4/2018 Adamov.Kochanovce | 207,72 vrátane DPH |
7/2017 | 11.05.2018 | 21.05.2018 | 12.6.2018 | |
11840056 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 3/2018 Horné Orechové | 558,65 vrátane DPH |
7/2017 | 01.03.2018 | 09.03.2018 | 2.5.2018 | |
11840105 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 3/2018 Adamov.Kochanov.ce 3/2018 | 313,50 vrátane DPH |
7/2017 | 17.04.2018 | 23.04.2018 | 23.5.2018 | |
11840104 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 3/2018 Adamov.Kochanov.ce 3/2018 | 292,99 vrátane DPH |
7/2017 | 17.04.2018 | 23.04.2018 | 23.5.2018 | |
11840071 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 2/2018 Trenčín | 299,77 vrátane DPH |
7/2017 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 2.5.2018 | |
11840044 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 1/2018 TN | 333,68 vrátane DPH |
7/2017 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840072 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 1/2018 AK | 286,74 vrátane DPH |
7/2017 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 2.5.2018 | |
11840043 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | EE 1/2018 A.K. | 300,91 vrátane DPH |
7/2017 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840023 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 150,00 vrátane DPH |
obj. | 22.01.2018 | 29.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840306 | SPP Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava |
35910739 | demontáž plynomera pri odstr. Poruchy | 91,99 vrátane DPH |
obj. | 12.11.2018 | 03.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840017 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.za ubytovanie M.L. 1/2018 | 69,46 vrátane DPH |
obj. | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840037 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.úhr.nákl.pobyt M.L. 2/2018 | 66,44 vrátane DPH |
obj. | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840133 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.nákl.na ubytovanie M.L.5/2018 | 90,60 vrátane DPH |
obj. | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 12.6.2018 | |
11840093 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.nákl.na ubytovanie M.L.4/2018 | 78,52 vrátane DPH |
obj. | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 23.5.2018 | |
11840074 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.nákl.na ubytovanie M.L.3/2018 | 39,26 vrátane DPH |
obj. | 14.03.2018 | 19.03.2018 | 2.5.2018 | |
11840167 | Liečebno-výchovné sanatórium Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | čiast.nákl.na ubytovanie M.L. 6/2018 | 39,26 vrátane DPH |
obj. | 05.06.2018 | 08.06.2018 | 12.7.2018 | |
11840380 | ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7, 90701 Myjava |
47336854 | Batérie, dávkovače a držiaky | 758,85 bez DPH |
obj. | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 6.2.2019 | |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 6.2.2019 |
11840236 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 91332 |
30027608 | ˇKontrola a čisteni komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840235 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 91331 |
30027608 | ˇKontrola a čisteni komínov AK | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 22.10.2018 |