Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840256 | LVS Nitra Pri kastieli1, 949 01 Nitra |
00513806 | ubytovanie pre klienta | 42,28 vrátane DPH |
obj. | 26.09.2018 | 28.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840270 | LVS Nitra Pri kastieli1, 949 01 Nitra |
00513807 | ubytovanie pre klienta 10/2018 | 87,58 vrátane DPH |
obj. | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 19.11.2018 | |
11840287 | LVS Nitra Pri kastieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | ubytovanie pre klienta 11/2018 | 60,40 vrátane DPH |
obj. | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 19.11.2018 | |
11840322 | LVS Nitra Pri kastieli1, 949 01 Nitra |
00513806 | ubytovanie pre klienta 12/2018 | 63,42 vrátane DPH |
obj. | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840324 | SPDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účasť na seminári | 60,00 vrátane DPH |
obj. | 29.11.2018 | 10.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840299 | REVIMONT DG s.r.o. 038 04 Bystrička 111 |
36415103 | úradné meranie na KIA Stonic | 240,00 vrátane DPH |
obj. | 06.11.2018 | 09.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840376 | S.O.G. Furniture s.r.o. Jesenského 596/30, 911 01 Trenčín |
34103244 | Vešiaky chrómové 3 ks | 149,70 bez DPH |
obj. | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840242 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 20.5.-28.8.2018 | 484,57 vrátane DPH |
788/2014 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840337 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 29.8.-30.11.2018 | 64,58 vrátane DPH |
788/2014 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840312 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018 | 181,92 vrátane DPH |
788/2014 | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840279 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018 | 146,74 vrátane DPH |
788/2014 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 19.11.2018 | |
11840348 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 06.11.-17.12.2018 | 140,15 vrátane DPH |
788/2014 | obj. | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 6.2.2019 |
11840247 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.8.-3.9.2018 | 180,61 vrátane DPH |
788/2014 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840018 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné AK 1.12.17-12.1.18 | 114,29 vrátane DPH |
788/2014 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840025 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné AK 13.1.-16.1.18 | 16,01 vrátane DPH |
788/2014 | 26.01.2018 | 30.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840076 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné TN 2.2.-1.3.2018 | 162,73 vrátane DPH |
788/2014 | 16.03.2018 | 22.03.2018 | 2.5.2018 | |
11840019 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné TN 7.12.17-8.1.18 | 137,18 vrátane DPH |
788/2014 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840051 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné TN 8.1.18-1.2.18 | 109,13 vrátane DPH |
788/2014 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840158 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 17.1.-19.5.18 AK | 156,72 vrátane DPH |
788/2014 | 30.05.2018 | 08.06.2018 | 12.6.2018 | |
11840107 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 2.3.-4.4.2018 | 218,02 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2018 | 23.04.2018 | 23.5.2018 | |
11840183 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 5.4.-3.5.2018 | 157,76 vrátane DPH |
788/2014 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 12.7.2018 | |
11840135 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 5.4.-3.5.2018 | 156,72 vrátane DPH |
788/2014 | 18.05.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
11840208 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 6.6.-2.7.2018 | 136,76 vrátane DPH |
788/2014 | 17.07.2018 | 20.07.2018 | 13.8.2018 | |
11840226 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné. Stočné TN 3.7.-1.8.2018 | 132,40 vrátane DPH |
788/2014 | 16.08.2018 | 20.08.2018 | 26.9.2018 | |
11840190 | ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7, 907 01 Majava |
47336854 | vodoinstalačný materiál | 24,91 vrátane DPH |
obj. | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 12.7.2018 | |
11840295 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 10/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840329 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 11/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840231 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 8/2018+dokumentácia | 156,00 vrátane DPH |
8/2018 | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840265 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 9/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 19.11.2018 | |
11840161 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon činnosti zodpov. osoby 5/2018 | 36,00 vrátane DPH |
1/2019 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 12.7.2018 | |
11840197 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon činnosti zodpov. osoby 6/2018 | 36,00 vrátane DPH |
1/2019 | 03.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | |
11840214 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon činnosti zodpov. osoby 7/2018 | 36,00 vrátane DPH |
1/2019 | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 26.9.2018 | |
11840377 | F.I.M.Trenčín s.r.o. Hlalalovka 2389/8, 911 08 Trenčín |
46621148 | Výmena interierových dverí M212 | 339,60 bez DPH |
obj. | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840024 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | výmena tonera | 8,28 vrátane DPH |
obj. | 23.01.2018 | 29.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840371 | ASAPRINT TRADE s.r.o. Električná 346/37, Trenčín |
47489316 | Výroba hliník. tabúľ | 56,23 bez DPH |
obj. | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840385 | FAST Plus s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
504462164 | Vysávače Electrolux 2 ks a sušička Gorenje | 681,90 bez DPH |
obj. | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840011 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčt.fa EE 1.12-31.12.2017 AK | 295,18 vrátane DPH |
7/2017 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840012 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčt.fa EE 1.12-31.12.2017 TN | 313,54 vrátane DPH |
7/2017 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840010 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčt.fa EE 15.10-31.12.2017 HO | 2156,70 vrátane DPH |
7/2017 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 1.1.-31.12.2017 AK | 1292,24 vrátane DPH |
P1390/2015 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 |