Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840221 | Zámočníctvo J.Michálech 913 05 Drietoma 359 |
37132121 | oprava poškod.poklopu | 50,00 vrátane DPH |
obj. | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 26.9.2018 | |
11840334 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 158,50 vrátane DPH |
07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | ||
11840209 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 158,50 vrátane DPH |
2/2016 | 17.07.2018 | 15.09.2018 | 13.8.2018 | |
11840357 | Uniontex Trade,spol.s r.o. Kubranská 8, 911 01 Trenčín |
34117598 | Paplóny,posteľné prádlo,uteráky,osušky,utierky | 540,48 bez DPH |
obj. | 17.12.2018 | 17.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840208 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 6.6.-2.7.2018 | 136,76 vrátane DPH |
788/2014 | 17.07.2018 | 20.07.2018 | 13.8.2018 | |
11840183 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 5.4.-3.5.2018 | 157,76 vrátane DPH |
788/2014 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 12.7.2018 | |
11840158 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 17.1.-19.5.18 AK | 156,72 vrátane DPH |
788/2014 | 30.05.2018 | 08.06.2018 | 12.6.2018 | |
11840135 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 5.4.-3.5.2018 | 156,72 vrátane DPH |
788/2014 | 18.05.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
11840107 | TVK,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné,zrážky od 2.3.-4.4.2018 | 218,02 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2018 | 23.04.2018 | 23.5.2018 | |
11840076 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné TN 2.2.-1.3.2018 | 162,73 vrátane DPH |
788/2014 | 16.03.2018 | 22.03.2018 | 2.5.2018 | |
11840051 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné TN 8.1.18-1.2.18 | 109,13 vrátane DPH |
788/2014 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840025 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné AK 13.1.-16.1.18 | 16,01 vrátane DPH |
788/2014 | 26.01.2018 | 30.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840019 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné TN 7.12.17-8.1.18 | 137,18 vrátane DPH |
788/2014 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840018 | TVK, a.s. Kožušnícka 4,911 05 Trenčín |
36302724 | vodné,stočné AK 1.12.17-12.1.18 | 114,29 vrátane DPH |
788/2014 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840348 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 06.11.-17.12.2018 | 140,15 vrátane DPH |
788/2014 | obj. | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 6.2.2019 |
11840337 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 29.8.-30.11.2018 | 64,58 vrátane DPH |
788/2014 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840312 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018 | 181,92 vrátane DPH |
788/2014 | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840279 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018 | 146,74 vrátane DPH |
788/2014 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 19.11.2018 | |
11840251 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vývoz odpad.vôd HO | 100,32 vrátane DPH |
obj. | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840247 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.8.-3.9.2018 | 180,61 vrátane DPH |
788/2014 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840242 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 20.5.-28.8.2018 | 484,57 vrátane DPH |
788/2014 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 22.10.2018 | |
11840226 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné. Stočné TN 3.7.-1.8.2018 | 132,40 vrátane DPH |
788/2014 | 16.08.2018 | 20.08.2018 | 26.9.2018 | |
11840047 | Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A,91101 TN |
34059172 | seminár Zvládanie záťaž.situácií | 20,00 vrátane DPH |
obj. | 16.02.2018 | 26.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840262 | TOP Servis IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | Oprava multif. zariadenia OKI MC 352 | 86,40 vrátane DPH |
obj. | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 19.11.2018 | |
11840023 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 150,00 vrátane DPH |
obj. | 22.01.2018 | 29.01.2018 | 27.2.2018 | |
11840353 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | Svietidlá stropné 5 ks + svietidlá stolové | 299,50 bez DPH |
obj. | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840319 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | žiarovky | 84,00 bez DPH |
22.11.2018 | 07.12.2018 | 7.1.2019 | ||
11840173 | Stred.sk, s.r.o. R.Jašíka 1874/10 |
36754145 | seminár e-Government. | 35,00 vrátane DPH |
DD k PP 138/2018 | obj. | 07.06.2018 | 18.06.2018 | 12.7.2018 |
11840046 | stred.sk, s.r.o. R.Jašíka 1874/10 |
36754145 | seminár eGovernmente 2 os. | 21,00 vrátane DPH |
obj. | 16.02.2018 | 20.02.2018 | 19.3.2018 | |
11840306 | SPP Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava |
35910739 | demontáž plynomera pri odstr. Poruchy | 91,99 vrátane DPH |
obj. | 12.11.2018 | 03.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840191 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | stravné pre 3 klientov na športovo-vzdel. Pobyte | 36,00 bez DPH |
obj. | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 13.8.2018 | |
11840157 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | stravné pre 6 klientov a 2 zamestnancov | 78,00 bez DPH |
DD k PP 098/2018 | obj. | 03.04.2018 | 03.04.2018 | 12.6.2018 |
11840210 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenskova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | stravné za 4 klientov na Šport.hrách v Čilistové | 30 vrátane DPH |
obj. | 30.07.2018 | 08.08.2018 | 13.8.2018 | |
11840324 | SPDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účasť na seminári | 60,00 vrátane DPH |
obj. | 29.11.2018 | 10.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840113 | SPDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | strvné počas akcie Najmilší koncert roka | 24,00 vrátane DPH |
obj. | 24.04.2018 | 09.05.2018 | 23.5.2018 | |
11840129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 B.Bystrica |
36631124 | tlač.služby PPU na účet | 8,87 vrátane DPH |
obj. | 10.05.2018 | 21.05.2018 | 12.6.2018 | |
11840333 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 11/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840332 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 11/2018 | 117,12 vrátane DPH |
2028614802 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 6.2.2019 | |
11840298 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 10/2018 | 116,56 vrátane DPH |
2028614802 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 | |
11840297 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 10/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | 7.1.2019 |