Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940252 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 363,62 vrátane DPH |
obj. č. 65/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 180,61 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940250 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | výmena oleja Opel VIVARO | 123,22 vrátane DPH |
obj. č. 64/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940241 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodanie elektriny | 226,93 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2019 | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940240 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,17 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940249 | Milan Margetín SNP 261/35 |
46860908 | stierkovanie, maľovanie kancelárie, položenie plávajúcej podlahy | 1576 bez DPH |
obj. č.62/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940236 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2517,35 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940235 | Pyroservis a.s. Melčice-Lieskové 117, Melčice Lieskové |
30813905 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 42 vrátane DPH |
obj. č. 63/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940234 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | Škoda Fabia Combi | 10970 vrátane DPH |
objednávka č. 60/2019 | 1.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940246 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodanie elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940245 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodanie elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940244 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodanie elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940243 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodanie elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940237 | Milan Figura Inštalatérstvo Hurbanova 623/24 |
22707956 | výmena expanznej nádoby v havarijnom stave | 415,99 vrátane DPH |
obj. č. 61/2019 | 4.10.2019 | 07.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940247 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,4 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940239 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom umiestneného dieťaťa | 14 bez DPH |
súdne rozhodnutie | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940238 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom umiestneného dieťaťa | 14 bez DPH |
súdne rozhodnutie | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940233 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940232 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940231 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940230 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 161,75 vrátane DPH |
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 20.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940229 | SEZAM CZ s.r.o. Jindřicha Plachty 1139/25 |
26460670 | elektrický otvárač dverí | 78 bez DPH |
objednávka č. 59/2019 | 23.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940228 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | skupinové a individuálne supervízie | 570 bez DPH |
objednávka č. 57/2019 | 20.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940227 | CORA s.r.o Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | EK a STK | 120,00 vrátane DPH |
objednávka č. 58/2019 | 20.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940226 | SmartCube s.r.o. Záporožská 3660/9, Bratislava |
52340252 | 2-dňový seminár - Verejné obstarávanie | 140 bez DPH |
objednávka č. 54/2019 | 16.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940225 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | Víkendový pobyt "Po stopách Bansko Štiavnických krás" | 162 bez DPH |
objednávka č. 56/2019 | 16.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940224 | CORA s.r.o Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka auta pred STK | 78,16 vrátane DPH |
objednávka č. 55/2019 | 13.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940223 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 133,45 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940222 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 174,94 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 11.9.2019 | 13.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940210 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2046,65 bez DPH |
zmluva č.26698/2019 | 11.9.2019 | 13.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940221 | MN rekonštrukcie, s.r.o. Hrašné 24, 916 14 |
50348612 | oprava a výmena plastového okna | 422 vrátane DPH |
objednávka č. 53/2019 | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940209 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 190,27 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 10.9.2019 | 12.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940208 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 92,57 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 2.9.2019 | 12.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940220 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava elektroinštalácie | 182,45 vrátane DPH |
objednávka č. 52/2019 | 5.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940219 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 4.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940218 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 4.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940217 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 4.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940216 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 4.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940213 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 6.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 |