Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940193 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940192 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940189 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 227,93 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940177 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940176 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940175 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940174 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940007 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940006 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940005 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940004 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940241 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodanie elektriny | 226,93 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2019 | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940020 | RegionPRESS s.r.o Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 | prenájom tlačiarne | 28,66 vrátane DPH |
zmluva 111180177BPT | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940197 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 131,17 vrátane DPH |
Zmluva 480/2019 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940040 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 171,92 vrátane DPH |
Zmluva 480/2019 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940009 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 119,32 vrátane DPH |
Zmluva 480/2019 | 22.1.2019 | 25.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940258 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 151,08 vrátane DPH |
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940230 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 161,75 vrátane DPH |
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 20.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940203 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 157,34 vrátane DPH |
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 23.8.2019 | 27.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940323 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 177,65 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940136 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 67,71 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 3.5.2019 | 05.06.2019 | 4.6.2019 | |
11940041 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory | 68,69 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940019 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory | 66,79 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940281 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 172,18 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940223 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 133,45 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940181 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 131, vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940308 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 195,92 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 180,61 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2276 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940145 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2671,4 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940115 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2857,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 3.5.2019 | 07.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940053 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2694,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940037 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 406,6 bez DPH |
zmluva č. 6801/2015 | 16.2.2019 | 19.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2048,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940002 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2272,4 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.1.2019 | 04.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940191 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 |