Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940089 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
10.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940087 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
10.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940086 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
10.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940085 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava | 106,84 bez DPH |
10.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940084 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | Strava | 129,62 bez DPH |
10.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940094 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
9.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940093 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
9.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940092 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
9.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940091 | Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
Telekomunikačné služby | 102,01 vrátane DPH |
9.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | |||
11940083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 771,10 vrátane DPH |
9.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940080 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné | 158,98 vrátane DPH |
2.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940082 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájomné | 524,40 bez DPH |
1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940081 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2899,40 bez DPH |
1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940079 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné | 84,66 vrátane DPH |
1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940078 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce |
00162922 | strava | 104,76 bez DPH |
27.3.2019 | 29.03.2019 | 4.4.2019 | ||
11940077 | Disig a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 | čipová karta | 35 vrátane DPH |
obj. č. 5/2019 | 20.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940076 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | elektroinštalačné práce | 139,27 vrátane DPH |
obj. č. 9/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940075 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory | 65,43 vrátane DPH |
A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940074 | T-COM Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | vrátane DPH |
zmluva zo dňa 20.5.2016 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940073 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 87,35 vrátane DPH |
obj. č. 17/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940065 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | 129,34 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940064 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | 185,08 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940063 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | 154,94 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940062 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | 120,41 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940071 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | oprava plynových zariadení | 874,58 vrátane DPH |
obj. č. 12/2019 | 17.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940070 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | oprava plynových zariadení | 779,68 vrátane DPH |
obj. č. 13/2019 | 17.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940069 | Ing.Igor Škrobánek Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 327,6 vrátane DPH |
obj. č. 10/2019 | 15.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940068 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 260,38 vrátane DPH |
obj. č. 9/2019 | 14.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940066 | DINTECH s.r.o. Rudník 357 |
44735391 | čerpadlo | 52,99 vrátane DPH |
obj. č. 14/2019 | 14.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940067 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,36 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940060 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 771,10 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 12.3.2019 | 14.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940048 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 264,08 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940059 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 480 bez DPH |
obj. č. 10/2019 | 8.3.2019 | 14.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940072 | RegionPRESS s.r.o Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 | tonery | 397,2 vrátane DPH |
obj. č. 11/2019 | 5.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940057 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940056 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940055 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940054 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | školenie "Manažérske zručnosti" | 126,00 bez DPH |
obj. č. 6/2019 | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940053 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2694,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 |