Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    8.7.2019  12.07.2019  16.9.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    10.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940210   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2046,65 
bez DPH
zmluva č.26698/2019    11.9.2019  13.09.2019  3.10.2019 
11940126   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  226,07 
vrátane DPH
zmluva č.480/2019 zo dňa 11.2.2019    17.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940127   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4, Košice
48068012  účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu  220 
bez DPH
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019    20.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940060   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    12.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940035   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,1 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940014   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1292,26 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940003   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940321   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  123,66 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    19.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940282   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  157,10 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    20.11.2019  26.11.2019  14.2.2020 
11940256   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  134,81 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    17.10.2019  23.10.2019  20.11.2019 
11940222   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  174,94 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    11.9.2019  13.09.2019  3.10.2019 
11940198   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  137,04 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940180   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  139,27 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940118   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  123,66 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    10.5.2019  16.05.2019  4.6.2019 
11940067   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  130,36 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    12.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940036   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  114,76 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    16.2.2019  19.02.2019  3.4.2019 
11940013   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  111,41 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940292   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    3.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940186   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    1.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940025   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    5.2.2019  07.02.2019  3.4.2019 
11940324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,50 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    20.12.2019  23.12.2019  14.2.2020 
11940277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,26 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    4.11.2019  18.11.2019  14.2.2020 
11940261   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,26 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    4.11.2019  18.11.2019  20.11.2019 
11940240   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    9.10.2019  11.10.2019  20.11.2019 
11940208   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,57 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    2.9.2019  12.09.2019  3.10.2019 
11940200   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,39 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940172   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    10.7.2019  12.07.2019  15.7.2019 
11940267   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2899,0 
bez DPH
zmluva z 26.8.2019    7.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940333   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3344,59 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
11940236   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2517,35 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940157   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava máj 2019  112,58 
bez DPH
zmluva z 5.9.2016    15.6.2019  17.06.2019  12.7.2019 
11940156   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava máj 2019  184,36 
bez DPH
zmluva z 5.9.2016    15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940107   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava   
bez DPH
zmluva z 5.9.2016    7.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940062   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  120,41 
bez DPH
zmluva z 5.9.2016    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940170   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava - jún 2019  161,86 
bez DPH
zmluva z 5.9.2019    3.7.2019  08.07.2019  15.7.2019 
11940169   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava - jún 2019  102,63 
bez DPH
zmluva z 5.9.2019    3.7.2019  08.07.2019  15.7.2019 
11940065   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  129,34 
bez DPH
zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940064   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  185,08 
bez DPH
zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť