Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940210 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2046,65 bez DPH |
zmluva č.26698/2019 | 11.9.2019 | 13.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940126 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 226,07 vrátane DPH |
zmluva č.480/2019 zo dňa 11.2.2019 | 17.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940127 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu | 220 bez DPH |
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019 | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940060 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 771,10 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 12.3.2019 | 14.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940035 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 771,1 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940014 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1292,26 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 22.1.2019 | 25.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940003 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940321 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 123,66 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940282 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 157,10 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940256 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 134,81 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940222 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 174,94 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 11.9.2019 | 13.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940198 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 137,04 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940180 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 139,27 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940118 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 123,66 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940067 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,36 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940036 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 114,76 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 16.2.2019 | 19.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 111,41 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 22.1.2019 | 25.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940292 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940186 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940025 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940324 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,50 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,26 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940261 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,26 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | |
11940240 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,17 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940208 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 92,57 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 2.9.2019 | 12.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,39 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940172 | T-COM Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,17 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940267 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2899,0 bez DPH |
zmluva z 26.8.2019 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940333 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3344,59 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
11940236 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2517,35 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940157 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava máj 2019 | 112,58 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 15.6.2019 | 17.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940156 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava máj 2019 | 184,36 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 15.6.2019 | 19.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940107 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 7.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940062 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | 120,41 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940170 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava - jún 2019 | 161,86 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940169 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava - jún 2019 | 102,63 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940065 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | 129,34 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940064 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava | 185,08 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 |