Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940026   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva z 7.5.2018    5.2.2019  07.02.2019  3.4.2019 
11940025   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    5.2.2019  07.02.2019  3.4.2019 
11940024   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    5.2.2019  07.02.2019  3.4.2019 
11940322   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 1158/2, Bratislava
44413467  plechová skriňa  324,00 
vrátane DPH
  obj. č. 99/2019  20.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940265   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  elektroinštalačné práce, materiál  318,90 
vrátane DPH
  obj. č. 72/2019  4.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940220   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  oprava elektroinštalácie  182,45 
vrátane DPH
  objednávka č. 52/2019  5.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
11940076   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  elektroinštalačné práce  139,27 
vrátane DPH
  obj. č. 9/2019  19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940329   DINTECH s.r.o.
Rudník 357
44735391  náradie  623,36 
vrátane DPH
  obj. č. 98/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940066   DINTECH s.r.o.
Rudník 357
44735391  čerpadlo  52,99 
vrátane DPH
  obj. č. 14/2019  14.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940135   Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, Bratislava
45744955  účastnícky poplatok za workshop Familienbrett, 12.6.2019, Bratislava  180 
bez DPH
  obj. č. 33/2019  27.5.2019  05.06.2019  4.6.2019 
11940314   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222
46002596  revízia elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodu -NMnV  1140,00 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940313   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222
46002596  revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu - Myjava  210,00 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940312   Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel
Zemianske Podhradie 222
46002596  inštalácia termostatu  110,00 
bez DPH
  obj. č. 89/2019  16.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940183   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy technických zariadení plynových.  144 
vrátane DPH
  Objednávka č. 43/2019  15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940099   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  Identifikácia a odstránenie úniku zemného plynu.  54 
vrátane DPH
  obj. č. 22/2019  15.4.2019  18.04.2019  15.5.2019 
11940071   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  oprava plynových zariadení  874,58 
vrátane DPH
  obj. č. 12/2019  17.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940070   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  oprava plynových zariadení  779,68 
vrátane DPH
  obj. č. 13/2019  17.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940039   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  revízia plynových zariadení  604,8 
vrátane DPH
  obj. č. 3/2019  17.2.2019  19.02.2019  3.4.2019 
11940327   JK BUS s.r.o.
Zuzky Zgurišky 539/47
46423397  preprava detí   816,00 
vrátane DPH
  obj. č. 82/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940164   Dzuriel s.r.o.
Zemianske Podhradie 222
46804382  elektroinštalačné práce a revízia  3132 
vrátane DPH
  č.24/2019  18.6.2019  28.06.2019  12.7.2019 
11940249   Milan Margetín
SNP 261/35
46860908  stierkovanie, maľovanie kancelárie, položenie plávajúcej podlahy  1576 
bez DPH
  obj. č.62/2019  7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940151   Milan Margetín
SNP 264/35, Stará Turá
46860908  rekonštrukcia bytu v NMnV, Weisseho 19  3500 
bez DPH
  obj. 26/2019  12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940333   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3344,59 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
11940291   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2704,78 
bez DPH
zmuva z 28.6.2019    3.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940267   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2899,0 
bez DPH
zmluva z 26.8.2019    7.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940236   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2517,35 
bez DPH
zmluva z 28.6.2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940210   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2046,65 
bez DPH
zmluva č.26698/2019    11.9.2019  13.09.2019  3.10.2019 
11940173   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2276 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940145   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné poukážky  2671,4 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940115   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2857,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    3.5.2019  07.05.2019  4.6.2019 
11940081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2899,40 
bez DPH
    1.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
11940053   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2694,2 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940037   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  stravovacie poukážky  406,6 
bez DPH
zmluva č. 6801/2015    16.2.2019  19.02.2019  3.4.2019 
11940034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2048,2 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940002   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2272,4 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.1.2019  04.01.2019  3.4.2019 
11940266   Vladimír Šípoš
Dibrovova 245/2
48046469  výrub stromov   3980,00 
bez DPH
  obj. č. 47/2019  4.11.2019  15.11.2019  14.2.2020 
11940127   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4, Košice
48068012  účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu  220 
bez DPH
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019    20.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940137   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10, Bratislava
50073028  Poplatok za celodennú stravu na Detskom Festivale v Mošovciach  119 
bez DPH
  35/2019  3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940155   OZ Nervuška - ARTE
Jurigovo nám. 5, Bratislava
50335944  poplatok za odborné školenie "Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti", 3.-4.7.2019 v Bratislave  69 
bez DPH
č. 38/2019    11.6.2019  13.06.2019  12.7.2019 
11940096   OZ Nervuška - ARTE
Jurigovo nám. 5, Bratislava
50335944  Odborný vzdelávací program "Techniky artefiletiky pre "agresívne deti". Termín konania 23.-24.5.2019.  114 
bez DPH
  obj. č. 20/2019  15.4.2019  16.04.2019  15.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť