Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940026 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940025 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940024 | FIBEZ s.r-.o Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940322 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 1158/2, Bratislava |
44413467 | plechová skriňa | 324,00 vrátane DPH |
obj. č. 99/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940265 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | elektroinštalačné práce, materiál | 318,90 vrátane DPH |
obj. č. 72/2019 | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940220 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava elektroinštalácie | 182,45 vrátane DPH |
objednávka č. 52/2019 | 5.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940076 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | elektroinštalačné práce | 139,27 vrátane DPH |
obj. č. 9/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940329 | DINTECH s.r.o. Rudník 357 |
44735391 | náradie | 623,36 vrátane DPH |
obj. č. 98/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940066 | DINTECH s.r.o. Rudník 357 |
44735391 | čerpadlo | 52,99 vrátane DPH |
obj. č. 14/2019 | 14.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940135 | Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, Bratislava |
45744955 | účastnícky poplatok za workshop Familienbrett, 12.6.2019, Bratislava | 180 bez DPH |
obj. č. 33/2019 | 27.5.2019 | 05.06.2019 | 4.6.2019 | |
11940314 | Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel Zemianske Podhradie 222 |
46002596 | revízia elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodu -NMnV | 1140,00 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940313 | Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel Zemianske Podhradie 222 |
46002596 | revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu - Myjava | 210,00 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940312 | Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel Zemianske Podhradie 222 |
46002596 | inštalácia termostatu | 110,00 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940183 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy technických zariadení plynových. | 144 vrátane DPH |
Objednávka č. 43/2019 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940099 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | Identifikácia a odstránenie úniku zemného plynu. | 54 vrátane DPH |
obj. č. 22/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 15.5.2019 | |
11940071 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | oprava plynových zariadení | 874,58 vrátane DPH |
obj. č. 12/2019 | 17.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940070 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | oprava plynových zariadení | 779,68 vrátane DPH |
obj. č. 13/2019 | 17.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940039 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | revízia plynových zariadení | 604,8 vrátane DPH |
obj. č. 3/2019 | 17.2.2019 | 19.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940327 | JK BUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 539/47 |
46423397 | preprava detí | 816,00 vrátane DPH |
obj. č. 82/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940164 | Dzuriel s.r.o. Zemianske Podhradie 222 |
46804382 | elektroinštalačné práce a revízia | 3132 vrátane DPH |
č.24/2019 | 18.6.2019 | 28.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940249 | Milan Margetín SNP 261/35 |
46860908 | stierkovanie, maľovanie kancelárie, položenie plávajúcej podlahy | 1576 bez DPH |
obj. č.62/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940151 | Milan Margetín SNP 264/35, Stará Turá |
46860908 | rekonštrukcia bytu v NMnV, Weisseho 19 | 3500 bez DPH |
obj. 26/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940333 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3344,59 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
11940291 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2704,78 bez DPH |
zmuva z 28.6.2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940267 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2899,0 bez DPH |
zmluva z 26.8.2019 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940236 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2517,35 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940210 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2046,65 bez DPH |
zmluva č.26698/2019 | 11.9.2019 | 13.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2276 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940145 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2671,4 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940115 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2857,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 3.5.2019 | 07.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940081 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2899,40 bez DPH |
1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940053 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2694,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940037 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 406,6 bez DPH |
zmluva č. 6801/2015 | 16.2.2019 | 19.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2048,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940002 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2272,4 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.1.2019 | 04.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940266 | Vladimír Šípoš Dibrovova 245/2 |
48046469 | výrub stromov | 3980,00 bez DPH |
obj. č. 47/2019 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940127 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu | 220 bez DPH |
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019 | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940137 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10, Bratislava |
50073028 | Poplatok za celodennú stravu na Detskom Festivale v Mošovciach | 119 bez DPH |
35/2019 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940155 | OZ Nervuška - ARTE Jurigovo nám. 5, Bratislava |
50335944 | poplatok za odborné školenie "Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti", 3.-4.7.2019 v Bratislave | 69 bez DPH |
č. 38/2019 | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940096 | OZ Nervuška - ARTE Jurigovo nám. 5, Bratislava |
50335944 | Odborný vzdelávací program "Techniky artefiletiky pre "agresívne deti". Termín konania 23.-24.5.2019. | 114 bez DPH |
obj. č. 20/2019 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 15.5.2019 |