Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940360 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 11/2019 Kolárová Diana | 106,41 bez DPH |
19/2019 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940359 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 12/2019 | 18,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940358 | KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 01302 Gbeľany |
43962122 | Oprava strešnej konštrukcie - budova kotolne | 20 376,00 vrátane DPH |
ZoD č. 18/2019/EKON | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 11/2019 | 5258,24 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940370 | Reedukačné centrum Čereňany S. Kollára 72, 97901 Čereňany |
00163333 | Strava za 11/2019 (Semančík Andrej) | 129,60 bez DPH |
103/2019 | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940369 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2019 | 630,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940364 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra |
00157716 | Ubytovanie za 12/2019( Viktória Pukancová) | 44,00 bez DPH |
78/2019 | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940362 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 12/2019 | 110,00 bez DPH |
77/2019 | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940339 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2019 | 248,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.11.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940390 | OBI Slovakia, s.r.o. pobočka Trenčín Ku Štvrtiam 7030, 91101 Trenčín |
48258946 | Svietidlá, žiarovky | 1157,13 vrátane DPH |
133/2019 | 16.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940379 | PSYCHOPROF spol. s.r.o. Sládkovičova 7, 94063 Nové Zámky |
34132988 | WISC-III SK - inteligenčná škála pre deti -úplný testový súbor | 797,95 vrátane DPH |
147/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940377 | R.M.I. TRENČÍN, s.r.o. Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín |
36349631 | OPP- ochranné prostriedky | 169,83 vrátane DPH |
139/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940376 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940375 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 4Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940374 | MERTOP,s.r.o. Otrokovická 4133/13, 01841 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná bal. 25 kg | 100,66 vrátane DPH |
132/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940373 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 91105 Trenčín |
33164347 | Autokozmetika | 253,94 vrátane DPH |
148/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940372 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2019 | 117,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940371 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. hrdinov 874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | Zabezpečenie WEB síía šifrovaním - bezpečnostný certifikát | 48,00 vrátane DPH |
143/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940405 | PARTNER Retail s.r.o. Klincová 37, 82108 Bratislava 2 |
48127124 | Tlačiareň HP LJ Pro 400 M404 dw | 228,50 vrátane DPH |
152/2019 | 20.12.2019 | 16.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940382 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2019 - datové a hlasové služby | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940381 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2019 - datové a hlasové služby | 226,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940380 | SARADAM s.r.o. Staničná 7/A, 94901 Nitra |
46707689 | Pracovná halenka VILMA 2 ks | 33,00 vrátane DPH |
138/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940378 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 11.2019 | 2978,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940383 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadového potrubia s.č. 1700 | 2667,30 vrátane DPH |
129/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940388 | Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce na objekte s.č. 1681 | 4292,80 bez DPH |
128/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940395 | HAGARD HAL, spol. s.r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
50111990 | Všeobecný materiál - armatúra, ističe, zásuvky atď. | 110,50 vrátane DPH |
156/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940392 | Andrej Klačík - AK Stavby Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová |
43271201 | Dodávka a montáž vaňového sifónu s.č. 1700 | 65,00 bez DPH |
134/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940391 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 12/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 153/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 |
11940386 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019 | 2788,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 14.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940385 | REVITRYS s.r.o. SNP 19/74, 956 41 Uhrovec |
50097091 | Školenie plynových a tlakových zariadení - pre 4 osoby | 144,00 vrátane DPH |
136/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940384 | Alena Murková Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
30027608 | Čistenie a kontrola komínov | 68,00 bez DPH |
N | 65/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 |
11940397 | DAMO Slovakia s.r.o. Konventná 5, 81103 Bratislava |
363444419 | ND na Traktor - strecha a hor. vod. rám | 631,30 vrátane DPH |
155/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940396 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál na údržbu | 1033,93 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940394 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Individuálne školenie | 170,00 bez DPH |
135/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940393 | Martin Minaroviech- MM SERVIS Piešťanská 2142/21, 91105 Trenčín |
45376158 | Servis a údržby plynového kotla 2 ks Vailant | 100,00 bez DPH |
109/2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940389 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná prehliadka horákov APH | 729,60 vrátane DPH |
130/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940331 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 256,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019 | 18.11.2019 | 22.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940416 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 01/2020 - veľkoodber - záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 27.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940412 | PORADCA podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1 |
31592503 | Finančný spravodajca 2020 - predplatné | 26,40 vrátane DPH |
140/2019 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940404 | Maprostav ,s.r.o. Kukučinova 378, 91101 Trenčín |
31624081 | Oprava kúpeľne v RD s.č. 1684 | 8111,12 vrátane DPH |
127/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 |