Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.01.2019 | 07.02.2019 | 24.7.2019 |
11940019 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 01/2019 | 182,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 21.01.2019 | 19.02.2019 | 24.7.2019 |
11940018 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok | 50,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940017 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie | -203,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
11940016 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie | 3942,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 16.01.2019 | 30.01.2019 | 24.7.2019 |
11940015 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Zimný výchovno-vzdelávací tábor Očkolandia (19 detí) | 1805,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 14/2018/EKON zo dňa 21.12.2018 | N | 17.01.2019 | 21.01.2019 | 24.7.2019 |
11940013 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie | 14825,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940012 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 12/2018 | 2313,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01/2019 - maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940008 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2018 | 232,61 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 134,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 248,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - maloodber | 280,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940003 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 12/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 24.7.2019 |
11940002 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 02.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940001 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 176,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 02.01.2019 | 22.01.2019 | 24.7.2019 |
11940285 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby- kopírovací papier A4 a A3 | 381,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015 | 99/2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 |
11940291 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Nákup materiálu - manometer 0-60kPa / 4 ks | 215,00 vrátane DPH |
98/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940284 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 395,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015 | 97/2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 |
11940282 | Ing. Eduard FABO Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
00000000 | Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1. | 150,00 bez DPH |
96/2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940306 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 10/2019 | 211,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 95/2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
11940340 | REVELS s.r.o. Pod Hájom 952/1, 01841 Dubnica nad Váhom |
36746748 | Vykonanie preavidelnej OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov. | 3642,00 vrátane DPH |
94/2019 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940350 | STES spol. s.r.o. - Štefanec a syn 01854 Kameničany 148, prevádzka: Kukučinova 476, 01901 Ilava |
36326968 | Oprava poistného zariadenia ku parnému kotlu PGP-100 | 2106,48 vrátane DPH |
93/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940272 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 09/2019 | 3684,62 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 92/2019 | 7.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 |
11940337 | Reedukačné centrum Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Reedukačný pobyt za 10/2019 - Berkyová M. | 77,76 bez DPH |
91/2019 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940280 | Reedukačné centrum Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Reedukačný pobyt za 09/2019 - Berkyová M. | 119,70 bez DPH |
91/2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940050 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - lišty PD PVC | 12,36 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 20.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
11940034 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - elementy k lište, drez | 32,04 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
11940033 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka NELA | 195,00 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
11940292 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN848BE | 186,50 vrátane DPH |
89/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940279 | TRELLIS a.s. Rybárska 5, 91101 Trenčín |
31412173 | Funkčná skúška a preskúšanie zariadenie na únik plynu | 144,00 vrátane DPH |
88/2019 | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940261 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN659ET | 500,62 vrátane DPH |
87/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940250 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 89,22 vrátane DPH |
86/2019 | 10.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940256 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná prehliadka horákov APH | 729,60 vrátane DPH |
84/2019 | 19.9.2019 | 02.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940363 | SPOJENÁ ŠKOLA Lomonosovova 8, 91708 Trnava |
51279177 | Ubytovanie na internáte 12/201* - Jozef BERKY | 10,00 bez DPH |
83/2019 | 6.12.2019 | 12.123.2019 | 8.7.2020 | |
11940295 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa 11/2019-Berky Jozef | 10,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium | 83/2019 | 29.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 |
11940244 | Auto Market Trenčín s.r.o. M.R. Štefánika 26, 91101 Trenčín |
36336394 | Servisná prehliadka TN783FL a ND | 394,03 vrátane DPH |
82/2019 | 5.9.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940249 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 08/2019 | 4029,15 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 81/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 |
11940327 | SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava |
42128790 | Ubytovanie za 09, 10, 11/2019 (Mlynarčík Alexander) | 108,00 bez DPH |
80/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 |