Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940119   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019- Patrik Lacko  26,00 
bez DPH
  objednávka č.1/2019  02.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940093   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH
  objednávka č.1/2019  01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940057   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 02/2019  26,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018  1/2019  01.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940042   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačná technika - Huawei B525S 23A server  26,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  08.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940035   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 01/2019  26,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018  1/2019  06.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940117   Náruč-pomoc deťom v kríze
Zádubnie 56, 010 03 Žilina 3
36138665  Seminár - poplatok za účasť  30,00 
bez DPH
  objednávka č.40/2019  29.04.2019  09.05.2019  23.4.2020 
11940034   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Kuchynská linka - elementy k lište, drez  32,04 
vrátane DPH
9/2019  06.02.2019  01.02.2019  30.11.2019 
11940380   SARADAM s.r.o.
Staničná 7/A, 94901 Nitra
46707689  Pracovná halenka VILMA 2 ks  33,00 
vrátane DPH
  138/2019  12.12.2019  16.12.2019  24.7.2020 
11940202   Osobnýúdaj.sk
Garbierska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť  39,02 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1    10.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940177   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky  39,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON  61/2019  24.6.2019  11.07.2019  24.4.2020 
11940364   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 12/2019( Viktória Pukancová)   44,00 
bez DPH
  78/2019  6.12.2019  12.12.2019  8.7.2020 
11940336   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za odborný seminár "Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR" od 23.-24.10.2019  44,00 
bez DPH
  100/2019  20.11.2019  21.10.2019  8.7.2020 
11940315   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová)   44,00 
bez DPH
  78/2019   11.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940265   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 10/2019   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.10.2019  11.10.2019  7.7.2020 
11940243   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie   44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     4.9.2019  23.09.2019  30.6.2020 
11940223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    5.8.2019  21.08.2019  30.6.2020 
11940191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019-maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E    3.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940160   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Odborný seminár Korene agresivity  44,00 
bez DPH
  objednávka č.43/2019  06.06.2019  10.05.2019/záloha  23.4.2020 
11940156   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 06/2019-maloodb.  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    05.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 05/2019 - maloodb.  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    06.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940097   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 04/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    03.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 03/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  04.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940029   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 02/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  04.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  10.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940311   fofos.sk s.r.o.
Dukl. hrdinov874/14, 91105 Trenčín
50215167  .sk Doména a Webhosting cdrzlatovce.sk od 20.11.2019 do 19.11.2020  45,00 
bez DPH
  111/2019  8.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940371   fofos.sk, s.r.o.
Dukl. hrdinov 874/14, 91105 Trenčín
50215167  Zabezpečenie WEB síía šifrovaním - bezpečnostný certifikát  48,00 
vrátane DPH
  143/2019  9.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940173   Somi Trenčín spol.s.r.o.
Švermova 3, 911 01 Trenčín
36296589  Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky  48,00 
vrátane DPH
  objednávka č.60/2019  18.06.2019  07.06.2019  23.4.2020 
11940127   JUMA Trenčín s.r.o
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba za 03/2019  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby    07.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940018   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok  50,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940391   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 12/2019   52,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   153/2019  17.12.2019  19.12.2019  29.7.2020 
11940044   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Softvérová konfigurácia za 01/2019  52,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  8/2019  11.02.2019  17.04.2019  30.11.2019 
11940141   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
00163252  Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik  58,95 
bez DPH
  objednávka č.22/2019  22.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940032   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019  58,80 
vrátane DPH
6/2019  05.02.2019  31.01.2019  30.11.2019 
11940147   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín
11749075  Rozšírenie satelitnej TV - MD  59,90 
vrátane DPH
  objednávka č.51/2019  31.05.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940367   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnej ochrane 2019" od 11.-13.11.2019   60,00 
bez DPH
  112/2019  9.12.2019  08.11.2019  8.7.2020 
11940343   Ľudovít Gereg - Servis
Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov
30483042  Odborná technická prehliadka športového náradia.  60,00 
bez DPH
  110/2019  26.11.2019  03.12.2019  8.7.2020 
11940258   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 08/2019 Kolárová Diana   63,17 
bez DPH
  19/2019  23.9.2019  01.10.2019  7.7.2020 
11940088   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
34144650  Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie  63,06 
vrátane DPH
34/2019  27.03.2019  03.04.2019  30.11.2019 
11940392   Andrej Klačík - AK Stavby
Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová
43271201  Dodávka a montáž vaňového sifónu s.č. 1700  65,00 
bez DPH
  134/2019  17.12.2019  19.12.2019  29.7.2020 
11940180   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 05/2019  66,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.42/2019  24.06.2019  28.06.2019  24.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť