Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940284 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 395,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015 | 97/2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 |
11940283 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60 | 72,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940367 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnej ochrane 2019" od 11.-13.11.2019 | 60,00 bez DPH |
112/2019 | 9.12.2019 | 08.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940297 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -986,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940320 | MOBELIX SK s.r.o. OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín |
35903414 | Kancelárske kreslo 4 ks | 239,70 vrátane DPH |
105/2019 | 12.11.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940295 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa 11/2019-Berky Jozef | 10,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium | 83/2019 | 29.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 |
11940294 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 10/2019 Kolárová Diana | 114,43 bez DPH |
19/2019 | 30.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940269 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -7325,11 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 7.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940292 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN848BE | 186,50 vrátane DPH |
89/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940291 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Nákup materiálu - manometer 0-60kPa / 4 ks | 215,00 vrátane DPH |
98/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940282 | Ing. Eduard FABO Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
00000000 | Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1. | 150,00 bez DPH |
96/2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940280 | Reedukačné centrum Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Reedukačný pobyt za 09/2019 - Berkyová M. | 119,70 bez DPH |
91/2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940278 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 09/2019 Kolárová Diana | 119,70 bez DPH |
19/2019 | 16.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940279 | TRELLIS a.s. Rybárska 5, 91101 Trenčín |
31412173 | Funkčná skúška a preskúšanie zariadenie na únik plynu | 144,00 vrátane DPH |
88/2019 | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940272 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 09/2019 | 3684,62 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 92/2019 | 7.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 |
11940296 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 151,02 vrátane DPH |
102/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940336 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za odborný seminár "Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR" od 23.-24.10.2019 | 44,00 bez DPH |
100/2019 | 20.11.2019 | 21.10.2019 | 8.7.2020 | |
11940277 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1913,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940275 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 09/2019 237,13 vrátane DPH | 135,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940276 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019 | 2542,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940273 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 09/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940274 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 09/2019 | 237,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940271 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 10/2019 | 110,00 vrátane DPH |
77/2019 | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940270 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 10/2019 | 18,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 76/2019 | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 |
11940268 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940267 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940266 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 09/2019 | 457,99 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.10.2019 | 14.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940257 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 09/2019 | 268,76 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.9.2019 | 14.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940265 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 10/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940263 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 3Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940264 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 09/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 09/2019 | 376,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 26.9.2019 | 09.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940312 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -9373,20 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 08.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940256 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná prehliadka horákov APH | 729,60 vrátane DPH |
84/2019 | 19.9.2019 | 02.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940261 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN659ET | 500,62 vrátane DPH |
87/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940260 | CHORVAT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km | 180,00 vrátane DPH |
79/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940259 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 10/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940258 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 08/2019 Kolárová Diana | 63,17 bez DPH |
19/2019 | 23.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940252 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 11.9.2019 | 26.09.2019 | 7.7.2020 |