
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940240 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 3.9.209 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940212 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, |
35743565 | PLYN za 07/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940149 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 06/2019-maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940120 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 05/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940338 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom na trase TN-BA a späť 14.11.2019 | 350,00 vrátane DPH |
113/2019 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940234 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 08/2019 | 346,88 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.8.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940091 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019 | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940082 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 02/2019 - maloodber | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 30.11.2019 |
11940080 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2019 - maloodber | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 30.11.2019 |
11940024 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Garníže a spojovnice | 332,59 vrátane DPH |
N | 10/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 24.7.2019 |
11940084 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2019 | 326,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
11940116 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originály CF 283A...... | 321,10 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | objednávka č.39/2019 | 26.04.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
11940113 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 04/2019 | 321,90 vrátane DPH |
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft | 23.04.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940415 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský zimný tábor pre 4 deti na dni 27.12.-31.12.2019 | 320,00 bez DPH |
162/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940065 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2019 | 315,94 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940417 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29/466, 94901 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom na trase TN-NR a späť 27.12 2019 | 300,00 vrátane DPH |
145/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940375 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 4Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940263 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 3Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940188 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940086 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940170 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Dodávka a montáž ventilov 3/4 | 290,00 bez DPH |
objednávka č.58/2019 | 14.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940072 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál | 289,45 vrátane DPH |
N | 16/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940322 | Osobnaudaj.sk - WB. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice- Staré Mesto |
52695352 | Ročný poplatok na základe zmluvy 2019 o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby | 288,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019WB516537-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - maloodber | 280,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940325 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava2 |
35888318 | Harmony neutral - toaletný papier | 274,56 vrátane DPH |
112/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 04/2019 | 273,40 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 09.05.2019 | 17.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940409 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2019 | 271,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940334 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | Materiál a ND k záhradnej technike a ručného náradia | 269,30 vrátane DPH |
119/2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940257 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 09/2019 | 268,76 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.9.2019 | 14.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940401 | PORADCA podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1 |
31592503 | Mzdové centrum - ročný prístup | 261,90 vrátane DPH |
142/2019 | 19.12.2019 | 11.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940102 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2019 | 257,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940331 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 256,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019 | 18.11.2019 | 22.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940309 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 255,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940373 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 91105 Trenčín |
33164347 | Autokozmetika | 253,94 vrátane DPH |
148/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940158 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2019 | 249,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940339 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2019 | 248,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.11.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940087 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A | 248,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 33/2019 | 27.03.2019 | 25.04.2019 | 30.11.2019 |
11940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 248,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 247,09 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |