Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940257 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 09/2019 | 268,76 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.9.2019 | 14.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940256 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná prehliadka horákov APH | 729,60 vrátane DPH |
84/2019 | 19.9.2019 | 02.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940255 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 08/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.9.2019 | 25.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940254 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019 | 2109,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 13.9.2019 | 23.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940253 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 09/2019 | 110,00 vrátane DPH |
77/2019 | 13.9.2019 | 20.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940252 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 11.9.2019 | 26.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940251 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor 07- 08/2019 | 1872,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí DR č. 11/2019/EKON | 10.9.2019 | 13.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940250 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 89,22 vrátane DPH |
86/2019 | 10.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940249 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 08/2019 | 4029,15 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 81/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 |
11940248 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1667,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940247 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 08/2019 | 135,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaníé verejných služieb | 9.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940246 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 08/2019 | 238,28 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 9.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940245 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 09/2019 | 18,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 76/2019 | 6.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 |
11940244 | Auto Market Trenčín s.r.o. M.R. Štefánika 26, 91101 Trenčín |
36336394 | Servisná prehliadka TN783FL a ND | 394,03 vrátane DPH |
82/2019 | 5.9.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940243 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.9.2019 | 23.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940242 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 08/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940241 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 4.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940240 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 3.9.209 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940239 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940238 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 08/2019 | 575,80 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 12.9.2019 | 23.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940237 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 08/2019 | 376,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 28.8.2019 | 26.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940236 | Gabriela Zaťková Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom |
42378737 | Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi | 150,00 bez DPH |
74/2019 | 26.8.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940235 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 09/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 23.8.2019 | 12.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940234 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 08/2019 | 346,88 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.8.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940233 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940232 | O.Z. Fantázia detí mliekarenská 10, 82492 Beatislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940231 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenska 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 2 deti od 16.8.-30.8.2019 | 476,00 bez DPH |
Zmluva č.8/2019 | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940230 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 165,68 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2019 | 12.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 |
11940229 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Seminár - Detská agresivita | 210,00 vrátane DPH |
73/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940228 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019 | 1976,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940227 | Diagnostické centrum Ružomberok ul. J. Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt D. Kolárovej | 85,33 bez DPH |
19/2019 | 1.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940226 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č. 10/2019/EKON | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940225 | O.Z Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č.9/2019 | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940224 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019 | 476,00 bez DPH |
Zmluva č.8/2019/EKON | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 5.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2019 | 814,55 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940221 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 237,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 8.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940220 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytnutí verejných služieb | 8.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber | 1708,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940218 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 07/2019 | 92,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb | 70/2019 | 7,8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 |