Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940078 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt | 68,27 vrátane DPH |
N | 19/2019 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
11940351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 11/2019 | 5258,24 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 10/2019 | 5279,46 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940272 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 09/2019 | 3684,62 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 92/2019 | 7.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 |
11940249 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 08/2019 | 4029,15 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 81/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 |
11940141 | Diagnostické centrum Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica |
00163252 | Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik | 58,95 bez DPH |
objednávka č.22/2019 | 22.05.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940370 | Reedukačné centrum Čereňany S. Kollára 72, 97901 Čereňany |
00163333 | Strava za 11/2019 (Semančík Andrej) | 129,60 bez DPH |
103/2019 | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940307 | Reedukačné centrum Čereňany S. Kollára 72, 97901 Čereňany |
00163333 | Strava za 10/2019 od 9.10.2019 (Semančík Andrej) | 97,93 bez DPH |
103/2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940183 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5 |
17316537 | Strava na Športový hrách 10.-11.6.2019 | 104,00 bez DPH |
50/2019 | 27.6.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940070 | Diagnostické centrum Záhorská Bystrica Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica |
00163252 | Strava dieťaťa za 03/2019 | 121,83 vrátane DPH |
N | 22/2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 30.11.2019 |
11940105 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. T. Vansovej 43, 971101 Prievidza |
17316537 | Strava detí počas Najmilšieho koncertu | 108,00 bez DPH |
objednávka č.31/2019 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940374 | MERTOP,s.r.o. Otrokovická 4133/13, 01841 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná bal. 25 kg | 100,66 vrátane DPH |
132/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940077 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 02/2019 | 92,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 25/2019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940044 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 01/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 8/2019 | 11.02.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
11940406 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940344 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940290 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940259 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 10/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940208 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 08/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 24.7.2019 | 05.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940235 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 09/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 23.8.2019 | 12.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940146 | Digi Slovakia,s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 06/2019 a nájom | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940053 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 03/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
11940021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.01.2019 | 07.02.2019 | 24.7.2019 |
11940002 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 02.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940244 | Auto Market Trenčín s.r.o. M.R. Štefánika 26, 91101 Trenčín |
36336394 | Servisná prehliadka TN783FL a ND | 394,03 vrátane DPH |
82/2019 | 5.9.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940389 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná prehliadka horákov APH | 729,60 vrátane DPH |
130/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940256 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná prehliadka horákov APH | 729,60 vrátane DPH |
84/2019 | 19.9.2019 | 02.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940393 | Martin Minaroviech- MM SERVIS Piešťanská 2142/21, 91105 Trenčín |
45376158 | Servis a údržby plynového kotla 2 ks Vailant | 100,00 bez DPH |
109/2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940190 | AutoMarket Trenčín s.r.o. M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín |
36336394 | Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL | 14,40 vrátane DPH |
64/2019 | 3.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940178 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Seminár správa majetku - Ing. Mokrá | 73,00 vrátane DPH |
objednávka č.63/2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 24.4.2020 | |
11940117 | Náruč-pomoc deťom v kríze Zádubnie 56, 010 03 Žilina 3 |
36138665 | Seminár - poplatok za účasť | 30,00 bez DPH |
objednávka č.40/2019 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940229 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Seminár - Detská agresivita | 210,00 vrátane DPH |
73/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940147 | Peter Šumichrast -ANSAT Na záhumní 6, 911 05 Trenčín |
11749075 | Rozšírenie satelitnej TV - MD | 59,90 vrátane DPH |
objednávka č.51/2019 | 31.05.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940322 | Osobnaudaj.sk - WB. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice- Staré Mesto |
52695352 | Ročný poplatok na základe zmluvy 2019 o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby | 288,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019WB516537-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940205 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L | 77,78 vrátane DPH |
69/2019 | 29.6.2020 | |||
11940399 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 84,12 vrátane DPH |
N | 154/2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 |
11940296 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 151,02 vrátane DPH |
102/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940250 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 89,22 vrátane DPH |
86/2019 | 10.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940337 | Reedukačné centrum Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Reedukačný pobyt za 10/2019 - Berkyová M. | 77,76 bez DPH |
91/2019 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 |