Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940161 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1535 ks | 5833,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.56/2019 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 |
11940162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie | 4652,16 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 7.6.2019 | 09.07.2019 | 23.4.2020 | |
11940163 | JV plusAV s.r.o. Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | PVC reklamné taabule A 130 | 20,80 vrátane DPH |
objednávka č.53/2019 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940164 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 05/2019 | 594,13 vrátane DPH |
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940165 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 05/2019 - vyúčtovanie | 2140,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940166 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019 | 79,00 vrátane DPH |
objednávka č.57/2019 | 10.06.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940167 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 05/2019 Kolárová Diana | 99,20 bez DPH |
objednávka č.19/2019 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940168 | Peter Šumichrast -ANSAT Na záhumní 6, 911 05 Trenčín |
11749075 | Inštalácia druhého sat. prijímača | 216,20 vrátane DPH |
objednávka č.52/2019 | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940169 | Ing.Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26 |
33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3 | 227,00 bez DPH |
objednávka č.49/2019 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940170 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Dodávka a montáž ventilov 3/4 | 290,00 bez DPH |
objednávka č.58/2019 | 14.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940171 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 06/2019 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 17.6.2019 | 03.07.2019 | 23.4.2020 |
11940172 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019 | 3084,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 17.06.2019 | 28.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940173 | Somi Trenčín spol.s.r.o. Švermova 3, 911 01 Trenčín |
36296589 | Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky | 48,00 vrátane DPH |
objednávka č.60/2019 | 18.06.2019 | 07.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940174 | Únik vody s.r.o. Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava |
50080954 | Lokalizácia úniku vody RD 1687 | 420,00 vrátane DPH |
objednávka č.59/2019 | 20.06.2019 | 28.06.2019 | 24.4.2020 | |
11940175 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2019 | 369,49 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 21.6.2019 | 11.07.2019 | 24.4.2020 | |
11940176 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery HP originál | 169,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 62/2019 | 21.6.2019 | 05.08.2019 | 24.4.2020 |
11940177 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky | 39,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 24.6.2019 | 11.07.2019 | 24.4.2020 |
11940178 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Seminár správa majetku - Ing. Mokrá | 73,00 vrátane DPH |
objednávka č.63/2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 24.4.2020 | |
11940179 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks | 72,20 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 67/2019 | 24.6.2019 | 03.07.2019 | 24.4.2020 |
11940180 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 05/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | objednávka č.42/2019 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 24.4.2020 |
11940181 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 06/2019 | 461,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 25.6.2019 | 05.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940182 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.6.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940183 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5 |
17316537 | Strava na Športový hrách 10.-11.6.2019 | 104,00 bez DPH |
50/2019 | 27.6.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber | 1773,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940185 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, |
35743565 | PLYN za 07/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940187 | Ing. Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice |
33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1 | 227,00 bez DPH |
49/2019 | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940188 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940189 | EUROSTORNE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON | 2.7.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940190 | AutoMarket Trenčín s.r.o. M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín |
36336394 | Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL | 14,40 vrátane DPH |
64/2019 | 3.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019-maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E | 3.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940192 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2019 | 134,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.7.2013 a zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.6.2017 | 4.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940193 | Alena Murková Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
30027608 | Čistenie a kontrola komínov | 83,00 bez DPH |
65/2019 | 4.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1621 ks | 6484,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 68/2019 | 4.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 |
11940195 | SOŠ Sklárska Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie za 06/2019 - Patrik Lacko | 26,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do škol. internátu č. VG2/488/2018 | 1/2019 | 4.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 |
11940196 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 06/2019 | 13,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 8.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 |
11940197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok | -9197,51 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 8.7.2019 | 09.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2019 | 245,93 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2019 | 648,51 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.7.2019 | 02.08.2019 | 29.6.2020 |