![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940009 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín |
33164347 | Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks) | 178,00 vrátane DPH |
N | 5/2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 24.7.2019 |
11940289 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940287 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón LG Q60 | 70,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 a 26.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940286 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940137 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Originály tonerov CC530AC,CC513AC,CF352A | 409,78 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | objednávka č.47/2019 | 15.05.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 |
11940116 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originály CF 283A...... | 321,10 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | objednávka č.39/2019 | 26.04.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
11940115 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | objednávka č.38/2019 | 26.04.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
11940319 | PERGAMON spol. s r.o Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery HP originál | 366,67 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940252 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 11.9.2019 | 26.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940176 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery HP originál | 169,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 62/2019 | 21.6.2019 | 05.08.2019 | 24.4.2020 |
11940087 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A | 248,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 33/2019 | 27.03.2019 | 25.04.2019 | 30.11.2019 |
11940064 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery originál MLT-D111S (2ks), A0V301H (1ks) | 183,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 24/2019 | 06.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940020 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 7/2019 | 25.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
11940332 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 183,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019 | 115/2019 | 18.11.2019 | 23.12.2019 | 8.7.2020 |
11940331 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 256,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019 | 18.11.2019 | 22.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 11/2019 | 5258,24 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 10/2019 | 5279,46 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940272 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 09/2019 | 3684,62 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 92/2019 | 7.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 |
11940249 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 08/2019 | 4029,15 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 81/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 |
11940230 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 165,68 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2019 | 12.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 |
11940194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1621 ks | 6484,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 68/2019 | 4.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 |
11940179 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks | 72,20 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 67/2019 | 24.6.2019 | 03.07.2019 | 24.4.2020 |
11940161 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1535 ks | 5833,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.56/2019 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 |
11940123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1 533 ks | 5 825,40 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.41/2019 | 06.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
11940107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1480 ks | 5 624,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.36/2019 | 10.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 |
11940066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks) | 6650,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 26/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.553 ks | 5901,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 11/2019 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 30.11.2019 |
11940038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.988 ks | 7554,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 4/2019 | 07.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
11940298 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1062,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940277 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1913,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940265 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 10/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940248 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1667,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940243 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.9.2019 | 23.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 5.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber | 1708,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019-maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E | 3.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - Trenčianske Teplice - preplatok | -150,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940299 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča | 1,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber | 1773,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 |