
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940377 | R.M.I. TRENČÍN, s.r.o. Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín |
36349631 | OPP- ochranné prostriedky | 169,83 vrátane DPH |
139/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940176 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery HP originál | 169,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 62/2019 | 21.6.2019 | 05.08.2019 | 24.4.2020 |
11940230 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 165,68 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2019 | 12.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 |
11940023 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 161,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
11940413 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský zimný tábor pre 2 detí na dni 27.12.-31.12.2019 | 160,00 bez DPH |
160/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940345 | ProLiberi Budovateľská 642/81, 97212 Nedožery-Brezany |
50052934 | Školenie "Osobnosť a odbornosť PNR" dňa 28.11.2019 | 160,00 bez DPH |
122/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940204 | Vranák Dušan Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690 | 158,12 vrátane DPH |
54/2019 | 16.7.2019 | 23.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940252 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 11.9.2019 | 26.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940115 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | objednávka č.38/2019 | 26.04.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
11940020 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 7/2019 | 25.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
11940296 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 151,02 vrátane DPH |
102/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940282 | Ing. Eduard FABO Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
00000000 | Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1. | 150,00 bez DPH |
96/2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940236 | Gabriela Zaťková Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom |
42378737 | Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi | 150,00 bez DPH |
74/2019 | 26.8.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940109 | Ing.Lenka Ďurechová Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín |
37912747 | Znalecký posudok č. 74/2019 | 150,00 bez DPH |
objednávka č.30/2019 | 12.04.2019 | 29.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940111 | Portál Slovakia Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Poplatok za odborný seminár 12.04.2019 | 147,60 vrátane DPH |
objednávka č.35/2019 | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940408 | DIALÓG PLUS s.r.o. Hrobákova 9, 85102 Bratislava |
50262041 | Tréning fonematického uvedomenia - metodika | 145,70 bez DPH |
151/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940385 | REVITRYS s.r.o. SNP 19/74, 956 41 Uhrovec |
50097091 | Školenie plynových a tlakových zariadení - pre 4 osoby | 144,00 vrátane DPH |
136/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940279 | TRELLIS a.s. Rybárska 5, 91101 Trenčín |
31412173 | Funkčná skúška a preskúšanie zariadenie na únik plynu | 144,00 vrátane DPH |
88/2019 | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940048 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky | 141,08 vrátane DPH |
N | 15/2019 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 30.11.2019 |
11940145 | Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizácie - havarijný stav | 138,12 vrátane DPH |
objednávka č.44/2019 | 28.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 135,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940275 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 09/2019 237,13 vrátane DPH | 135,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940247 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 08/2019 | 135,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaníé verejných služieb | 9.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 135,55 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2019 | 135,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby z 04/2019 | 135,11 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 06.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2019 | 135,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 135,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
11940192 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2019 | 134,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.7.2013 a zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.6.2017 | 4.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 134,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 06.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 134,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940370 | Reedukačné centrum Čereňany S. Kollára 72, 97901 Čereňany |
00163333 | Strava za 11/2019 (Semančík Andrej) | 129,60 bez DPH |
103/2019 | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940070 | Diagnostické centrum Záhorská Bystrica Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica |
00163252 | Strava dieťaťa za 03/2019 | 121,83 vrátane DPH |
N | 22/2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 30.11.2019 |
11940280 | Reedukačné centrum Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Reedukačný pobyt za 09/2019 - Berkyová M. | 119,70 bez DPH |
91/2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940278 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 09/2019 Kolárová Diana | 119,70 bez DPH |
19/2019 | 16.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940209 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie služby APV Winasu | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018 | 24.7.2019 | 24.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940372 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2019 | 117,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940294 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 10/2019 Kolárová Diana | 114,43 bez DPH |
19/2019 | 30.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940395 | HAGARD HAL, spol. s.r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
50111990 | Všeobecný materiál - armatúra, ističe, zásuvky atď. | 110,50 vrátane DPH |
156/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940362 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 12/2019 | 110,00 bez DPH |
77/2019 | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 |