Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940177 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky | 39,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 24.6.2019 | 11.07.2019 | 24.4.2020 |
11940176 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery HP originál | 169,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 62/2019 | 21.6.2019 | 05.08.2019 | 24.4.2020 |
11940175 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2019 | 369,49 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 21.6.2019 | 11.07.2019 | 24.4.2020 | |
11940174 | Únik vody s.r.o. Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava |
50080954 | Lokalizácia úniku vody RD 1687 | 420,00 vrátane DPH |
objednávka č.59/2019 | 20.06.2019 | 28.06.2019 | 24.4.2020 | |
11940173 | Somi Trenčín spol.s.r.o. Švermova 3, 911 01 Trenčín |
36296589 | Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky | 48,00 vrátane DPH |
objednávka č.60/2019 | 18.06.2019 | 07.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940172 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019 | 3084,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 17.06.2019 | 28.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940171 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 06/2019 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 17.6.2019 | 03.07.2019 | 23.4.2020 |
11940170 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Dodávka a montáž ventilov 3/4 | 290,00 bez DPH |
objednávka č.58/2019 | 14.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940169 | Ing.Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26 |
33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3 | 227,00 bez DPH |
objednávka č.49/2019 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940168 | Peter Šumichrast -ANSAT Na záhumní 6, 911 05 Trenčín |
11749075 | Inštalácia druhého sat. prijímača | 216,20 vrátane DPH |
objednávka č.52/2019 | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940167 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 05/2019 Kolárová Diana | 99,20 bez DPH |
objednávka č.19/2019 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940166 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019 | 79,00 vrátane DPH |
objednávka č.57/2019 | 10.06.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940165 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 05/2019 - vyúčtovanie | 2140,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940164 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 05/2019 | 594,13 vrátane DPH |
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940163 | JV plusAV s.r.o. Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | PVC reklamné taabule A 130 | 20,80 vrátane DPH |
objednávka č.53/2019 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie | 4652,16 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 7.6.2019 | 09.07.2019 | 23.4.2020 | |
11940161 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1535 ks | 5833,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.56/2019 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 |
11940160 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Odborný seminár Korene agresivity | 44,00 bez DPH |
objednávka č.43/2019 | 06.06.2019 | 10.05.2019/záloha | 23.4.2020 | |
11940159 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 06/2019- Matuščinová Silvia | 17,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | objednávka č.2/2019 | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 |
11940158 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2019 | 249,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940157 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940156 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 06/2019-maloodb. | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 05.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940155 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 05/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 05.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2019 | 135,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940153 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa 06/2019-Berky Jozef | 10,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium | objednávka č.23/2019 | 04.06.2019 | 26.06.2019 | 23.4.2020 |
11940152 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, Lednické Rovné |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa 05/2019 - Lacko Patrik | 26,00 bez DPH |
objednávka č.1/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940151 | MM Team s.r.o. Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava |
44141297 | Vykonanie merania emisií ovzdušia CO2 | 806,40 bez DPH |
objednávka č.46/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940150 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 06/2019 | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940149 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 06/2019-maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940148 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940147 | Peter Šumichrast -ANSAT Na záhumní 6, 911 05 Trenčín |
11749075 | Rozšírenie satelitnej TV - MD | 59,90 vrátane DPH |
objednávka č.51/2019 | 31.05.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940146 | Digi Slovakia,s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 06/2019 a nájom | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940145 | Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizácie - havarijný stav | 138,12 vrátane DPH |
objednávka č.44/2019 | 28.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 05/2019 | 196,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť | 27.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940143 | N N |
00000000 | číslo nebolo použité | N bez DPH |
N | N | N | N | 23.4.2020 |
11940142 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 05/2019 | 237,54 vrátane DPH |
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft | 22.05.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940141 | Diagnostické centrum Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica |
00163252 | Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik | 58,95 bez DPH |
objednávka č.22/2019 | 22.05.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940140 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt 04/2019- Diana Kolárová | 96,00 bez DPH |
objednávka č.19/2019 | 21.05.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940139 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019 | 3267,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 16.05.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940138 | Ing. Martin Lipták 91321 Trenčianska Turná 467 |
36122700 | Znalecký posudok Vodovod objekt SO-01, PS-01 | 520,00 vrátane DPH |
objednávka č.45/2019 zo dňa 9.5.2019 | 15.5.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 |