Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940024 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Garníže a spojovnice | 332,59 vrátane DPH |
N | 10/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 24.7.2019 |
11940195 | SOŠ Sklárska Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie za 06/2019 - Patrik Lacko | 26,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do škol. internátu č. VG2/488/2018 | 1/2019 | 4.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 |
11940076 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 03/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017 | 1/2019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940057 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa za 02/2019 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018 | 1/2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940035 | Stredná odborná škola sklárska Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne |
00894907 | Ubytovanie dieťaťa za 01/2019 | 26,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018 | 1/2019 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
11940031 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 02/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017 | 1/2019 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
11940011 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 01/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017 | 1/2019 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940416 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 01/2020 - veľkoodber - záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 27.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940409 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2019 | 271,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940406 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940403 | Maprostav ,s.r.o. Kukučinova 378, 91101 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v RD s.č. 1681 | 17838,98 vrátane DPH |
ZoD č. 19/2019/EKON | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940386 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019 | 2788,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 14.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940382 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2019 - datové a hlasové služby | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940381 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2019 - datové a hlasové služby | 226,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940378 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 11.2019 | 2978,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940376 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940375 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 4Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940372 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 11/2019 | 117,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940369 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2019 | 630,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940368 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za odborný seminár "Príprava mladých dospelých na samostatný život " od 3.-4.12.2019 ( dve osoby) | 98,00 bez DPH |
9.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | ||
11940359 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 12/2019 | 18,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940358 | KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40, 01302 Gbeľany |
43962122 | Oprava strešnej konštrukcie - budova kotolne | 20 376,00 vrátane DPH |
ZoD č. 18/2019/EKON | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940357 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 - veľkoodber | 8271,99 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940356 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 11/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940354 | Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940353 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 12/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940352 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 12/2019 -opakované plnenie | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 11/2019 | 5258,24 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940349 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1694 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 17/2019/EKON | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940348 | Hydroizolácie NRC s.r.o Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1690 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 16/2019/EKON | 27.12.2019 | 04.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940346 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 11/2019 | 394,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 28.11.2019 | 27.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940344 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940339 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2019 | 248,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.11.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940333 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 11/2019 | 105,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940331 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 256,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019 | 18.11.2019 | 22.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940329 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019 | 2936,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940328 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 11/2019 | 18,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940326 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 15.10.-31.10.2019 | 1360,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940323 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1687 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 13/2019/EKON | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940322 | Osobnaudaj.sk - WB. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice- Staré Mesto |
52695352 | Ročný poplatok na základe zmluvy 2019 o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby | 288,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019WB516537-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 |