Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 135,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
11940007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 134,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 248,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940325 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava2 |
35888318 | Harmony neutral - toaletný papier | 274,56 vrátane DPH |
112/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940335 | PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | Poplatok za odborný seminár VO 14.11.2019 BA (Ing. Repka) | 79,00 vrátane DPH |
116/2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940178 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Seminár správa majetku - Ing. Mokrá | 73,00 vrátane DPH |
objednávka č.63/2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 24.4.2020 | |
11940166 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019 | 79,00 vrátane DPH |
objednávka č.57/2019 | 10.06.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940320 | MOBELIX SK s.r.o. OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín |
35903414 | Kancelárske kreslo 4 ks | 239,70 vrátane DPH |
105/2019 | 12.11.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940138 | Ing. Martin Lipták 91321 Trenčianska Turná 467 |
36122700 | Znalecký posudok Vodovod objekt SO-01, PS-01 | 520,00 vrátane DPH |
objednávka č.45/2019 zo dňa 9.5.2019 | 15.5.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940117 | Náruč-pomoc deťom v kríze Zádubnie 56, 010 03 Žilina 3 |
36138665 | Seminár - poplatok za účasť | 30,00 bez DPH |
objednávka č.40/2019 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940365 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby z. P. Masaryková | 69,00 vrátane DPH |
121/2019 | 6.12.2019 | 02.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940347 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby z. A.Tothová | 69,00 vrátane DPH |
118/2019 | 29.11.2019 | 22.01.2019 | 8.7.2020 | |
11940173 | Somi Trenčín spol.s.r.o. Švermova 3, 911 01 Trenčín |
36296589 | Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky | 48,00 vrátane DPH |
objednávka č.60/2019 | 18.06.2019 | 07.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940386 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019 | 2788,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 14.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940329 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019 | 2936,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940276 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019 | 2542,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940254 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019 | 2109,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 13.9.2019 | 23.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940228 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019 | 1976,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940206 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019 | 2960,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.7.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940172 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019 | 3084,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 17.06.2019 | 28.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940139 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019 | 3267,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 16.05.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940110 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019 | 2 990,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 15.04.2019 | 23.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019 | 2766,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 30.11.2019 |
11940054 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019 | 3886,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
11940012 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 12/2018 | 2313,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940050 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - lišty PD PVC | 12,36 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 20.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
11940034 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - elementy k lište, drez | 32,04 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
11940033 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka NELA | 195,00 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
11940396 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál na údržbu | 1033,93 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940072 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál | 289,45 vrátane DPH |
N | 16/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940260 | CHORVAT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km | 180,00 vrátane DPH |
79/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940356 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 11/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940302 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 10/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940264 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 09/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940242 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 08/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940214 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP 07/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON | 2.8.2019 | 08.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940189 | EUROSTORNE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON | 2.7.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940155 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 05/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 05.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940122 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 04/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 |