
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940354 | Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940318 | Osobnýúdaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940148 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940121 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940094 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti | 01.04.2019 | 04.04.2049 | 22.4.2020 | |
11940060 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 30.11.2019 |
11940026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
11940022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 24.7.2019 |
11940178 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava |
35900831 | Seminár správa majetku - Ing. Mokrá | 73,00 vrátane DPH |
objednávka č.63/2019 | 24.06.2019 | 19.06.2019 | 24.4.2020 | |
11940283 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60 | 72,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940179 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks | 72,20 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 67/2019 | 24.6.2019 | 03.07.2019 | 24.4.2020 |
11940287 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón LG Q60 | 70,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 a 26.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940365 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby z. P. Masaryková | 69,00 vrátane DPH |
121/2019 | 6.12.2019 | 02.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940347 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby z. A.Tothová | 69,00 vrátane DPH |
118/2019 | 29.11.2019 | 22.01.2019 | 8.7.2020 | |
11940384 | Alena Murková Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
30027608 | Čistenie a kontrola komínov | 68,00 bez DPH |
N | 65/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 |
11940078 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt | 68,27 vrátane DPH |
N | 19/2019 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
11940180 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 05/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | objednávka č.42/2019 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 24.4.2020 |
11940051 | ARAVER a.s. M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín |
00679291 | Oprava motorového vozidla KIA CARENS - spoluúčasť | 66,39 vrátane DPH |
N | 13/2019 | 21.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
11940392 | Andrej Klačík - AK Stavby Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová |
43271201 | Dodávka a montáž vaňového sifónu s.č. 1700 | 65,00 bez DPH |
134/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940258 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 08/2019 Kolárová Diana | 63,17 bez DPH |
19/2019 | 23.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940088 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie | 63,06 vrátane DPH |
N | 34/2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 30.11.2019 |
11940367 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnej ochrane 2019" od 11.-13.11.2019 | 60,00 bez DPH |
112/2019 | 9.12.2019 | 08.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940343 | Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov |
30483042 | Odborná technická prehliadka športového náradia. | 60,00 bez DPH |
110/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940147 | Peter Šumichrast -ANSAT Na záhumní 6, 911 05 Trenčín |
11749075 | Rozšírenie satelitnej TV - MD | 59,90 vrátane DPH |
objednávka č.51/2019 | 31.05.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940141 | Diagnostické centrum Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica |
00163252 | Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik | 58,95 bez DPH |
objednávka č.22/2019 | 22.05.2019 | 05.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940032 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 | 58,80 vrátane DPH |
N | 6/2019 | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 30.11.2019 |
11940391 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 12/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 153/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 |
11940044 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 01/2019 | 52,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 8/2019 | 11.02.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
11940018 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok | 50,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940371 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. hrdinov 874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | Zabezpečenie WEB síía šifrovaním - bezpečnostný certifikát | 48,00 vrátane DPH |
143/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940173 | Somi Trenčín spol.s.r.o. Švermova 3, 911 01 Trenčín |
36296589 | Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky | 48,00 vrátane DPH |
objednávka č.60/2019 | 18.06.2019 | 07.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940127 | JUMA Trenčín s.r.o Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za 03/2019 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940311 | fofos.sk s.r.o. Dukl. hrdinov874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | .sk Doména a Webhosting cdrzlatovce.sk od 20.11.2019 do 19.11.2020 | 45,00 bez DPH |
111/2019 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940364 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra |
00157716 | Ubytovanie za 12/2019( Viktória Pukancová) | 44,00 bez DPH |
78/2019 | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940336 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za odborný seminár "Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR" od 23.-24.10.2019 | 44,00 bez DPH |
100/2019 | 20.11.2019 | 21.10.2019 | 8.7.2020 | |
11940315 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra |
00157716 | Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová) | 44,00 bez DPH |
78/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940265 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 10/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940243 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.9.2019 | 23.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 5.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019-maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E | 3.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 |