Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940280 | Reedukačné centrum Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Reedukačný pobyt za 09/2019 - Berkyová M. | 119,70 bez DPH |
91/2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940282 | Ing. Eduard FABO Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
00000000 | Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1. | 150,00 bez DPH |
96/2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940281 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2019 | 244,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.10.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940285 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby- kopírovací papier A4 a A3 | 381,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015 | 99/2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 |
11940284 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 395,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015 | 97/2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 |
11940283 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60 | 72,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940289 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940287 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón LG Q60 | 70,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 a 26.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940286 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940292 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN848BE | 186,50 vrátane DPH |
89/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940291 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Nákup materiálu - manometer 0-60kPa / 4 ks | 215,00 vrátane DPH |
98/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940290 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940293 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 10/2019 | 377,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 28.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940296 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 151,02 vrátane DPH |
102/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940295 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa 11/2019-Berky Jozef | 10,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium | 83/2019 | 29.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 |
11940294 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt za 10/2019 Kolárová Diana | 114,43 bez DPH |
19/2019 | 30.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940312 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -9373,20 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 08.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -986,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - Trenčianske Teplice - preplatok | -150,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940299 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča | 1,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940298 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1062,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940297 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940314 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940313 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 135,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940302 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 10/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 10/2019 | 5279,46 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940309 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 255,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940308 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 10/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940307 | Reedukačné centrum Čereňany S. Kollára 72, 97901 Čereňany |
00163333 | Strava za 10/2019 od 9.10.2019 (Semančík Andrej) | 97,93 bez DPH |
103/2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940306 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 10/2019 | 211,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 95/2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
11940311 | fofos.sk s.r.o. Dukl. hrdinov874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | .sk Doména a Webhosting cdrzlatovce.sk od 20.11.2019 do 19.11.2020 | 45,00 bez DPH |
111/2019 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940305 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2019 | 673,15 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940304 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 15.-16.10.2019 - nedoplatok | 0,43 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940327 | SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava |
42128790 | Ubytovanie za 09, 10, 11/2019 (Mlynarčík Alexander) | 108,00 bez DPH |
80/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940317 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 11/2019 | 110,00 bez DPH |
77/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940316 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra |
00157716 | Ubytovanie za 09/2019 a 10/2019 ( Viktória Pukancová) | 88,00 bez DPH |
78/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940315 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra |
00157716 | Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová) | 44,00 bez DPH |
78/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940320 | MOBELIX SK s.r.o. OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín |
35903414 | Kancelárske kreslo 4 ks | 239,70 vrátane DPH |
105/2019 | 12.11.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 |